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老師,我們9月外發(fā)物料給加工廠, 借:委托加工物資-電子元件A 貸:原材料-電子元件A 加工費(fèi)到10月在支付給對(duì)方,發(fā)票也是10月底開給我,那現(xiàn)在先收回加工完成的貨物,要入庫(kù)再直接銷售出庫(kù),這個(gè)分錄怎么做啊

2025-09-25 19:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-25 19:53

暫估借、委托加工物資、加工費(fèi)貸、應(yīng)付賬款暫估 借、庫(kù)存商品貸、委托加工物資 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品

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快賬用戶7377 追問 2025-09-25 20:22

發(fā)出物料 借:委托加工物資-A產(chǎn)品 800 貸:原材料A產(chǎn)品 800 收回入庫(kù),暫估加工費(fèi)次月底付款再收票 借:委托加工物資-加工費(fèi) 100 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款-XX加工廠100 借:庫(kù)存商品-B產(chǎn)品 900(含100加工費(fèi)) 貸:委托加工物資-加工費(fèi)900(含100加工費(fèi)) 次月支付加工費(fèi)收到發(fā)票,先負(fù)數(shù)沖銷 借:委托加工物資-加工費(fèi) 100 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款-XX加工廠100 重新入賬 借: 委托加工物資-加工費(fèi)100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 13 貸:銀行存款 113 是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-25 20:25

是的對(duì)的是的對(duì)的

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快賬用戶7377 追問 2025-09-25 20:38

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-09-25 20:40

不用客氣工作愉快

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暫估借、委托加工物資、加工費(fèi)貸、應(yīng)付賬款暫估 借、庫(kù)存商品貸、委托加工物資 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
2025-09-25
你好,同學(xué),暫估入庫(kù)的金額是不含稅的金額,比方價(jià)稅合計(jì)100元,暫估入庫(kù)87元。下月發(fā)票到了,一般是沖回暫估入庫(kù): 借:應(yīng)付暫估款87 貸:委托加工87。 然后做藍(lán)字分錄: 借:委托加工87 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸:應(yīng)付賬款100。
2022-07-03
借:原材料——受托加工材料 40萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款——客戶(或單獨(dú)設(shè)置“受托加工款”科目)40萬(wàn) 借:委托加工物資 (發(fā)出材料成本) 貸:原材料——受托加工材料 借:委托加工物資 15萬(wàn)(價(jià)稅合計(jì),因普通發(fā)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)付賬款——某加工點(diǎn) 15萬(wàn) 借:庫(kù)存商品 (發(fā)出材料成本%2B15萬(wàn)加工費(fèi)) 貸:委托加工物資 借:應(yīng)收賬款——客戶 90萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (90萬(wàn)/1.13,假設(shè)適用13%稅率) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 (發(fā)出材料成本%2B15萬(wàn)加工費(fèi)%2B自有加工成本) 貸:庫(kù)存商品 借:應(yīng)付賬款——客戶 40萬(wàn)(沖銷受托材料款) 貸:原材料——受托加工材料 40萬(wàn)
2025-09-06
您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
2023-08-29
甲,委托加工物資36000 貸,原材料36000
2022-09-19
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