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Q

老師,請問培訓行業(yè)在申報增值稅納稅申報表的時候,是填在應稅服務不動產這一欄嗎?超30萬的收入,其中一部分開的普票,一部未開票,未開票填在哪里?

2025-09-23 11:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-23 11:45

您好,你們是小規(guī)模納稅人嗎?

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快賬用戶2733 追問 2025-09-23 11:47

是小規(guī)模

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齊紅老師 解答 2025-09-23 11:48

和有票的加一起來填,小規(guī)模沒有無票欄

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快賬用戶2733 追問 2025-09-23 11:51

是填服務還是貨物勞務那一欄

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齊紅老師 解答 2025-09-23 11:52

填在服務這里就可以了

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齊紅老師 解答 2025-09-23 11:52

你填主表填到第10行就可以了

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快賬用戶2733 追問 2025-09-23 11:56

我是超過30萬,10欄不是免稅銷售額么

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齊紅老師 解答 2025-09-23 11:59

超過30填在第三行和第一行

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您好,您2021年第四季度的話,當時還有那個45萬的規(guī)定的,如果你專票普票都交稅的話,專票填在第二行,普票填在第三行。您未開票的地方,地方填在第三行就行,和股票放在一起。
2022-07-28
1.2藍填寫專票 普通發(fā)票和無票收入的一樣填寫,如果在300,000以內的在10欄里面填寫 超過的在第一航和第三行里面填寫 減免的2%在主表應納稅減征額,還有減免明細表,本期發(fā)生額實際抵扣金額里面
2023-03-11
是的,就是那樣處理的
2023-11-24
你好,有一張發(fā)票開的免稅的,這個是什么原因呢?
2023-04-11
同學你好 填寫在未開票收入欄就可以 如果開發(fā)票來就未開票收入負數(shù)填寫
2024-01-08
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