那些不需要結(jié)轉(zhuǎn)的哈,
月底待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,月末沒有需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,還需要將待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,月末的時(shí)候,增值稅可以這么做嗎,還是要先把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入待認(rèn)證,再轉(zhuǎn)入待抵扣,最后通過轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅如何做分錄?還有就是本月的進(jìn)票未抵扣的話,是從進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,有待抵扣進(jìn)項(xiàng),怎么做
老師好。我公司是生產(chǎn)鮮食玉米的企業(yè),一般納稅人,屬于自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,我公司購買的外包裝材料,沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,但是我公司由于特殊原因在這個(gè)月銷售了一些包裝袋,這個(gè)就不是免稅了,我怎么處理這項(xiàng)業(yè)務(wù),麻煩老師仔細(xì)看問題,謝謝
老師,就是我們有個(gè)關(guān)門的店,是兩個(gè)股東做的,各占百分之50。然后因?yàn)殛P(guān)店景區(qū)讓支付違約金60000,這60000元賬戶里沒錢,是其中一個(gè)股東B支付的。這個(gè)股東B也沒有錢,是她用他另一個(gè)公司的公戶拿的錢放到私戶上,再從私戶轉(zhuǎn)到這個(gè)公戶上再支付的違約金。那這個(gè)違約金,我在這個(gè)店里怎么記賬呢。借營業(yè)外支出60000,貸其他應(yīng)付款 股東B60000嗎
老師您好,稅務(wù)局打電話說稅金及附加年報(bào)和企業(yè)所得稅匯算對(duì)不上,需要更改報(bào)表,企所年報(bào)申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)繳納稅款啦,我現(xiàn)在調(diào)整的話,還是顯示要繳納稅金,麻煩幫看一下,對(duì)嗎,下圖1是已繳納企所,圖2是需要修改的
老師好,企業(yè)所得稅收入>增值稅收入,多少會(huì)引起稅務(wù)稽查
公司與公司財(cái)務(wù)交接,交接明細(xì)表
老師,殘保金申報(bào)表中上年職工工資總額填寫實(shí)發(fā)金額還是填寫應(yīng)發(fā)金額呢?還有在職職工人數(shù)填寫上年平均人數(shù)嗎?
老師發(fā)現(xiàn)24年匯算清繳里的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的工資薪金支出金額沒有填寫怎么辦呢
這個(gè)分錄有點(diǎn)不理解,收到銀行借款,銀行存款為啥在借方,短期借款為啥在貸方
老師 陜西省稅務(wù)局簽訂三方協(xié)議后 在社保扣繳端扣款就可以扣了?
老師,采購產(chǎn)品賣給客戶,后又退貨把產(chǎn)品送給采購方,采購方扣我公司1500元的費(fèi)用,我們?cè)趺醋龇咒洶。啃枰ニ麊螕?jù),證明1500的扣款嗎?