你好,月底 待抵扣進項稅額,是不需要結轉的
月底待抵扣進項稅額要結轉嗎?怎么結轉?
老師,月末結轉增值稅如何做分錄?還有就是本月的進票未抵扣的話,是從進項稅額結轉到待抵扣進項稅額嗎?
每個月的稅費和員工工資是不是也要結轉,進項稅待抵扣,進項稅留抵稅額,這些都要結轉
老師,月底如何結轉未抵扣的待抵扣進項稅額?
老師,當月工資在下個月15號前還沒有確定多少,那就暫時不報工資沒事吧?
資產負債表應交稅費期末負數(shù)余額該如何處理
請問 ,我們公司是勞務派遣公司,不是汽車制造銷售業(yè)公司,公司賣掉了公司名下的自用車,收到賣二手車款,會計分錄怎么寫 ?
老師請問一下,收到注冊資本的530萬,又用來代發(fā)我市人力資源和社會保障局的農民工工資 ,這筆代發(fā)的分錄怎么做
老師,請問下25年度企業(yè)所得稅的季度報表都填寫的是4-6月份的數(shù)據嗎
資產負債表的固定資產價值為負數(shù)怎么處理
添加辦稅員,怎么到手機上下載電子稅務局
沒有進銷存臺賬,沒有梳理齊呢?5月銷售成本不結賬可以,理清再轉可以嗎。
老師,您好!公司里進的款老板總是用幾個員工的卡里轉賬,其實這款最后都是老板轉自己卡里的,給員工轉也不能做工資,我目前都記在其他應收款科目,然后再轉庫存現(xiàn)金科目里,但有時金額蠻大的,可是也不能總掛在其他應收款里,這錢也不是員工借的,老師您有更好的方法嗎?怎么做更合理?
“樂桔桔欠著蒸蒸進項稅呢”老師,幫忙梳理一下這句話的關系,是誰收了誰的錢,誰欠了誰的票呢
年底呢?需要嗎?
你好,年底的時候,待抵扣進項稅額有取得比對結果結轉到進項稅額嗎??
沒有比對結果,沒有認證
你好,沒有比對結果,沒有認證,就不需要結轉的?
那我的資產負債表出現(xiàn)負數(shù)會是什么原因呢
你好,就是因為你這里計入了?待抵扣進項稅額? 的借方啊?