你是匯算清繳的時候,年報這里面主表稅金及附加填寫多了,多抵扣了所得稅嗎?
老師,填寫匯算清繳企業(yè)所得稅年報的時候,因為有納稅調增的事務,所以補交稅款了,我想問一下,對應報送財務報表年報的時候,我是不是需要把財務報表的未分配利潤以及應交所得稅做相應的調整啊
老師,我家是個體經(jīng)營部,現(xiàn)在要申報年度匯算清繳,2022年第二季度申報時,需繳納151.86元,現(xiàn)在我申報了年度匯算清繳時,系統(tǒng)顯示稅局要退還稅費151.86元,稅局打來電話還要求我申報經(jīng)營所得個稅C表,,現(xiàn)在申報不了C表,稅局說需要調整一下報表,讓報表為0才行,我要怎么調整呢?
老師好,想請教個問題,我是第一次申報企業(yè)所得稅匯算清繳,這個表有點看不明白,我調增了一萬多塊錢的業(yè)務招待費,顯示是要交稅,但公司是2021年成立的,享受地方性補貼,我申報的時候叫我交稅223.72元,要打印申報表出來又顯示已申報無需繳納,這是什么意思,麻煩老師幫解疑一下,謝謝。
老師:您好!2022年12月份企業(yè)得稅季報后,我修改了金額軟件的數(shù)據(jù),之后金額軟件里修改的數(shù)據(jù)營業(yè)成本比稅務申報的數(shù)據(jù)少了580元,利潤總額少了4180元,當時修改金蝶賬后,我沒有去電子稅務局修改報表,到了今年5月份匯算清繳的時候,我是按修改后的金蝶數(shù)據(jù)申報的加上調整的一些費用,企業(yè)匯算清繳的時候補了2600多的稅款,現(xiàn)在總公司查賬,發(fā)現(xiàn)我2022年12的企業(yè)所得稅季報數(shù)據(jù)和金蝶軟件不一致,我需要在電子稅務局更正申報嗎?
匯算清繳后,調整的以前年度損益已經(jīng)做過處理了,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額不對,因為當時對方還沒拿發(fā)票來,報了開票金額20000,但是今天稅務局查的是1000,導致調整的以前年度損益金額需要修改,賬務處理之后。那還需要去修改企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?和財務報表嗎
老師好。我公司是生產(chǎn)鮮食玉米的企業(yè),一般納稅人,屬于自產(chǎn)自銷農產(chǎn)品,我公司購買的外包裝材料,沒有認證進項稅,但是我公司由于特殊原因在這個月銷售了一些包裝袋,這個就不是免稅了,我怎么處理這項業(yè)務,麻煩老師仔細看問題,謝謝
老師,就是我們有個關門的店,是兩個股東做的,各占百分之50。然后因為關店景區(qū)讓支付違約金60000,這60000元賬戶里沒錢,是其中一個股東B支付的。這個股東B也沒有錢,是她用他另一個公司的公戶拿的錢放到私戶上,再從私戶轉到這個公戶上再支付的違約金。那這個違約金,我在這個店里怎么記賬呢。借營業(yè)外支出60000,貸其他應付款 股東B60000嗎
老師您好,稅務局打電話說稅金及附加年報和企業(yè)所得稅匯算對不上,需要更改報表,企所年報申報的時候已經(jīng)繳納稅款啦,我現(xiàn)在調整的話,還是顯示要繳納稅金,麻煩幫看一下,對嗎,下圖1是已繳納企所,圖2是需要修改的
老師好,企業(yè)所得稅收入>增值稅收入,多少會引起稅務稽查
公司與公司財務交接,交接明細表
老師,殘保金申報表中上年職工工資總額填寫實發(fā)金額還是填寫應發(fā)金額呢?還有在職職工人數(shù)填寫上年平均人數(shù)嗎?
老師發(fā)現(xiàn)24年匯算清繳里的職工薪酬支出及納稅調整明細表里的工資薪金支出金額沒有填寫怎么辦呢
這個分錄有點不理解,收到銀行借款,銀行存款為啥在借方,短期借款為啥在貸方
老師 陜西省稅務局簽訂三方協(xié)議后 在社保扣繳端扣款就可以扣了?
老師,采購產(chǎn)品賣給客戶,后又退貨把產(chǎn)品送給采購方,采購方扣我公司1500元的費用,我們怎么做分錄啊?需要去他單據(jù),證明1500的扣款嗎?
少寫了123.49元