你好,就是退回來的這個151讓你調(diào)整報表嗎。應補稅款是一個零,是這個意思嗎?
17年度的企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要更正申報,原因是第一季度預交了97.22的所得稅,2、3、4季度的所得稅是虧損,18年度19年度的也是虧損。現(xiàn)在我想變更申報不需要把我預交的97.22的稅款退稅,請問我該怎么調(diào)整報表呢?下面是17年度匯算清繳時的主表數(shù)據(jù)
老師,我2021年四個季度 的所得稅季度申報表,只有第一季度現(xiàn)在和我的報表上的數(shù)據(jù)不一致,其他三個季度都一致,現(xiàn)在做匯算清繳我想問下我需要調(diào)整第一季度的所得稅申報表么?還是直接做匯算清繳
老師,我們是一家個體經(jīng)營部,稅局打電話給我,叫我申報年度報度,我已申報,但是他們還跟我說,還需要申報C表,是在自然人電子稅務局申報,是怎么操作呢?
老師,我家是個體經(jīng)營部,現(xiàn)在要申報年度匯算清繳,2022年第二季度申報時,需繳納151.86元,現(xiàn)在我申報了年度匯算清繳時,系統(tǒng)顯示稅局要退還稅費151.86元,稅局打來電話還要求我申報經(jīng)營所得個稅C表,,現(xiàn)在申報不了C表,稅局說需要調(diào)整一下報表,讓報表為0才行,我要怎么調(diào)整呢?
老師,你好,我們有一個合伙企業(yè)需要進行經(jīng)營所得的年度申報,我已經(jīng)在自然人電子稅務局(扣繳端)經(jīng)行了年度匯繳申報。為什么又收到信息說存在多處經(jīng)營所得年報尚未申報,要進行C表申報,請問是怎么回事啊?
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設稅嗎?
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應該怎么做
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應該怎么做
老師你好,就是留底的進項稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會計分錄應該怎么做
工商年報的納稅總額包含文化建設稅嗎?
老師,前會計人員計提工工資是這么計提的: 計提:借:管理費用-工資 貸:應付工資(實發(fā)部分) 其他應收款(個人承擔社保,公積金) 應交稅費-個稅 就沒有看到社保和公積金的計提,以前年份也是這么做的!接下來我應該怎么做?
老師,差旅報銷火車票上金額100元,員工用個人信用卡支付優(yōu)惠了1元,按100報銷還是99報銷
老師,去年申報一筆未開票收入1萬,現(xiàn)在客戶又要求開票這1萬了,同時這月還有其他客戶的2萬未開票收入需要申報,這樣總體,應該申報1萬開票,1萬未收入對嗎
老師你好,你看看提供的圖片,請問年報中的主營業(yè)務收入1280怎么計算出來的
出口貿(mào)易公司,所得稅年報要填期間費用表。 貨運代理費用是在銷售費用下面,我們?nèi)粘?颇孔鲐洿M。那實際應該填到哪一項里? 包含了碼頭費用、文件費用、服務費
你可以納稅調(diào)增的。
老師,是這個意思,但是是要怎么調(diào)整報表 呢?
你好,在調(diào)整里面填寫就可以。
在納稅調(diào)增里面,你可以在其他里面調(diào)填寫。
老師,是在里面填入151.86,就可以了,是吧
哦,不是的,應該是151.86除以稅率。應該是5%的稅。
老師,你看一下應填入哪個金額呢?
好,你這個是應該繳納的,不應該退。
這個是需要補稅的,不是嗎?
稅局的意思說,之前有繳納的,現(xiàn)在年底匯算,稅局需退還稅費,我才能申報C表,如果賬目不齊全的話,建議調(diào)整為0就可以申報
你好,那你的實際交納稅款里面怎么沒有這個金額?你發(fā)過來的最后一個表格已繳納稅款,怎么沒有預繳的?
老師,你看一下
好,截圖第一季度的和匯算清繳的。
老師,你看一下
好,這個是第一季度預繳的是吧。
老師,年度匯算清繳報表
然后你匯算清繳的呢?
老師,我已經(jīng)發(fā)給你了
在納稅調(diào)增里面有一個其他不允許扣除的項目,在這里面填寫 4500?6075.29填寫這一個。
老師,4500是什么
你好 45000 應該是這一個,你預繳的時候累計扣除費用是15000,匯算清繳的時候是一個6萬 所以差額差了45000,需要調(diào)增。