調(diào)整分錄在今年做,然后導(dǎo)出當(dāng)年的財(cái)務(wù)報(bào)表,手工更正
今年稅務(wù)核查,補(bǔ)了以前年度的增值稅和所得稅,后來(lái)匯算清繳的表格按補(bǔ)交的稅金調(diào)了,老師,前幾年的年報(bào)需要調(diào)整嗎,補(bǔ)交的稅金我都是做到今年8月份的憑證里
因?yàn)?022年的個(gè)人所得稅更正申報(bào)后,需補(bǔ)交,且于2023年2月扣款,此時(shí)賬務(wù)如何調(diào)整
去年11月份的附征稅少算了今年四月份補(bǔ)交了稅費(fèi)并更正了11月份的增值稅報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表四季度和年報(bào)還需要調(diào)整嗎?
去年11月份的附征稅少算了今年四月份補(bǔ)交了稅費(fèi)并更正了11月份的增值稅報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表四季度和年報(bào)還需要調(diào)整嗎?
老師,這個(gè)月補(bǔ)了去年的收入,已經(jīng)更正了去年12月份的增值稅申報(bào)表,交了增值稅,賬上是這個(gè)月借:應(yīng)收賬款貸::以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,還需要調(diào)整其他報(bào)表嗎?
老師好。我公司是生產(chǎn)鮮食玉米的企業(yè),一般納稅人,屬于自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,我公司購(gòu)買的外包裝材料,沒(méi)有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,但是我公司由于特殊原因在這個(gè)月銷售了一些包裝袋,這個(gè)就不是免稅了,我怎么處理這項(xiàng)業(yè)務(wù),麻煩老師仔細(xì)看問(wèn)題,謝謝
老師,就是我們有個(gè)關(guān)門的店,是兩個(gè)股東做的,各占百分之50。然后因?yàn)殛P(guān)店景區(qū)讓支付違約金60000,這60000元賬戶里沒(méi)錢,是其中一個(gè)股東B支付的。這個(gè)股東B也沒(méi)有錢,是她用他另一個(gè)公司的公戶拿的錢放到私戶上,再?gòu)乃綉艮D(zhuǎn)到這個(gè)公戶上再支付的違約金。那這個(gè)違約金,我在這個(gè)店里怎么記賬呢。借營(yíng)業(yè)外支出60000,貸其他應(yīng)付款 股東B60000嗎
老師您好,稅務(wù)局打電話說(shuō)稅金及附加年報(bào)和企業(yè)所得稅匯算對(duì)不上,需要更改報(bào)表,企所年報(bào)申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)繳納稅款啦,我現(xiàn)在調(diào)整的話,還是顯示要繳納稅金,麻煩幫看一下,對(duì)嗎,下圖1是已繳納企所,圖2是需要修改的
老師好,企業(yè)所得稅收入>增值稅收入,多少會(huì)引起稅務(wù)稽查
公司與公司財(cái)務(wù)交接,交接明細(xì)表
老師,殘保金申報(bào)表中上年職工工資總額填寫實(shí)發(fā)金額還是填寫應(yīng)發(fā)金額呢?還有在職職工人數(shù)填寫上年平均人數(shù)嗎?
老師發(fā)現(xiàn)24年匯算清繳里的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的工資薪金支出金額沒(méi)有填寫怎么辦呢
這個(gè)分錄有點(diǎn)不理解,收到銀行借款,銀行存款為啥在借方,短期借款為啥在貸方
老師 陜西省稅務(wù)局簽訂三方協(xié)議后 在社??劾U端扣款就可以扣了?
老師,采購(gòu)產(chǎn)品賣給客戶,后又退貨把產(chǎn)品送給采購(gòu)方,采購(gòu)方扣我公司1500元的費(fèi)用,我們?cè)趺醋龇咒洶??需要去他單?jù),證明1500的扣款嗎?
嗯那調(diào)整的分錄,會(huì)影響今年的報(bào)表嗎
不會(huì)影響今年的報(bào)表,需要手工調(diào)整以前年度的報(bào)表和今年的年初數(shù)