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老師,這個月補(bǔ)了去年的收入,已經(jīng)更正了去年12月份的增值稅申報表,交了增值稅,賬上是這個月借:應(yīng)收賬款貸::以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅,還需要調(diào)整其他報表嗎?

2025-04-21 17:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-21 17:22

你好,是的,就是這樣了 調(diào)整所得稅申報表

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快賬用戶6629 追問 2025-04-21 17:23

所得稅申報表匯算時調(diào)整就行吧

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齊紅老師 解答 2025-04-21 17:24

你好,季度所得稅也要改

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快賬用戶6629 追問 2025-04-21 17:26

平臺的老師說匯算清繳調(diào)整就行,意思不對

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齊紅老師 解答 2025-04-21 17:27

你好,一般匯算清繳只是針對于會計和稅法的差異,如果本身平時的憑證就錯了,就應(yīng)該去更正。 另外你如果增值稅更正了,所得稅不更正的話,這個收入對不上,系統(tǒng)還是會提示風(fēng)險。

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您好,我們還要補(bǔ)申報附加稅的,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等
2025-04-21
你好,是的,就是這樣了 調(diào)整所得稅申報表
2025-04-21
你好,還需要更正企業(yè)所得稅申報表,如果印花稅的計稅依據(jù)是開票收入,印花稅也需要更正
2025-04-21
你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅不需要計入營業(yè)外收入
2020-10-12
同學(xué),你好 所得稅申報表也要更正
2025-03-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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