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老師,今年補做了去年的收入,賬上是這樣做的:借:庫存現(xiàn)金 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額,也更正了去年的增值稅申報表,這樣今年的銷項稅額明細科目的本年發(fā)生額和增值稅申報表主表的銷項稅額就不一致,正好差這個補交的金額,這個有沒有影響?

2023-12-15 16:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-15 16:14

你好,根據(jù)你的描述,這種情況賬面銷項稅額的發(fā)生額,與今年增值稅申報表的銷項稅額,有差額是正常的

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快賬用戶3509 追問 2023-12-15 16:14

老師,這樣沒有風(fēng)險吧?

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齊紅老師 解答 2023-12-15 16:15

你好,是的,是正常的,沒有什么風(fēng)險

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快賬用戶3509 追問 2023-12-15 16:16

賬上銷項稅額去年的少這個金額,今年的多這個金額

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齊紅老師 解答 2023-12-15 16:16

你好,是的,是正常的,沒有什么風(fēng)險 (是針對這個回復(fù),還有什么疑問嗎)

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快賬用戶3509 追問 2023-12-15 16:17

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-12-15 16:17

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?

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不好意思,我剛才給你回復(fù)了,你想重新提問的話,你再重新提問一個吧 我們接了問題之后不好退回
2023-12-15
你好,根據(jù)你的描述,這種情況賬面銷項稅額的發(fā)生額,與今年增值稅申報表的銷項稅額,有差額是正常的
2023-12-15
然后你的企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調(diào)整這個就可以的,這個不影響今年的,也不影響去年的,你去年還是一樣。
2023-12-15
你已經(jīng)更正的,賬和申報表就應(yīng)該是一致的
2023-12-15
您好,我們還要補申報附加稅的,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等
2025-04-21
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