你好,根據(jù)你的描述,這種情況賬面銷項稅額的發(fā)生額,與今年增值稅申報表的銷項稅額,有差額是正常的
當年開了去年的負數(shù)發(fā)票,沖減當年收入,未用以前年度損益調(diào)整科目,負數(shù)發(fā)票分錄:借:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸:預(yù)收賬款,沒有成本,報表勾稽關(guān)系不正確,利潤表差一個負數(shù)發(fā)票的不含稅銷售額,需要調(diào)整嗎?
老師,更正以前年度未開票收入,怎么入賬,是不是可以直接 借:應(yīng)收 貸:以前年度損益調(diào)整,補交的增值稅也直接 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀存這樣?不然計入收入和銷項,今年的收入發(fā)生額和稅收以及這塊的累計數(shù)就不對了。
老師,今年補做了去年的收入,賬上是這樣做的:借:庫存現(xiàn)金 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額,也更正了去年的增值稅申報表,這樣今年的銷項稅額明細科目的本年發(fā)生額和增值稅申報表主表的銷項稅額就不一致,正好差這個補交的金額,這個有沒有影響?
老師,今年補做了去年的收入,賬上是這樣做的:借:庫存現(xiàn)金 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額,也更正了去年的增值稅申報表,這樣今年的銷項稅額明細科目的本年發(fā)生額和增值稅申報表主表的銷項稅額就不一致,正好差這個補交的金額,這個有沒有影響?
老師,今年補做了去年的收入,賬上是這樣做的:借:庫存現(xiàn)金 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額,也更正了去年的增值稅申報表,這樣今年的銷項稅額明細科目的本年發(fā)生額和增值稅申報表主表的銷項稅額就不一致,正好差這個補交的金額,這個有沒有影響?
您好老師!25年工商年報中,歸屬于外方股東權(quán)益中,是按股東占股比例計算報表中列示的實收資本,資本公積,盈余公積,未分配利潤各項嗎?我們的外方股東實收資本實繳額沒到占股比率,實繳了一部分。未分配利潤是負數(shù),請問怎么填寫外方股東權(quán)益呢?
老師我們25.1月銀行流水有發(fā)張某的工資1萬,但是我看之前申報的1月份個稅工資零申報的,我還有必要更正1月個稅嗎
老師,查醫(yī)保繳納基數(shù)在哪查?
請問,匯算清繳時,105090表第二行第一列,資產(chǎn)損失直接計入本年損益金額,必須跟信用減值損失一致嗎?
增值稅進項勾選抵扣,可以從后望前選嗎,日期上沒有規(guī)定必須選之前的嗎?
所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表第一行的工資薪金支出包不包含個人承擔(dān)的社保公積金和個人所得稅?
我們公司花20多萬請別的公司開發(fā)的軟件 但是沒有申請軟件著作權(quán)登記,這種也算無形資產(chǎn)嗎?
電腦版怎么登錄下步怎么操作
收到銀行手續(xù)費的發(fā)票,怎么做賬
工商年報企業(yè)控股情況 我們是小規(guī)模納稅人 應(yīng)該填其他還是私人控股
老師,這樣沒有風(fēng)險吧?
你好,是的,是正常的,沒有什么風(fēng)險
賬上銷項稅額去年的少這個金額,今年的多這個金額
你好,是的,是正常的,沒有什么風(fēng)險 (是針對這個回復(fù),還有什么疑問嗎)
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?