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當(dāng)年開了去年的負(fù)數(shù)發(fā)票,沖減當(dāng)年收入,未用以前年度損益調(diào)整科目,負(fù)數(shù)發(fā)票分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸:預(yù)收賬款,沒有成本,報(bào)表勾稽關(guān)系不正確,利潤(rùn)表差一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票的不含稅銷售額,需要調(diào)整嗎?

2021-01-05 12:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-05 12:07

你好,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)該用負(fù)數(shù)貸方表示,不能用借方。

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快賬用戶1405 追問 2021-01-05 12:09

做紅字分錄對(duì)嗎?那報(bào)表的勾稽關(guān)系會(huì)正確嗎?還是說不需要調(diào)整

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齊紅老師 解答 2021-01-05 12:19

你改了方向,報(bào)表應(yīng)該會(huì)對(duì)的,一般都是損益類科目做錯(cuò)方向,收入只能做貸方,費(fèi)用做借方

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快賬用戶1405 追問 2021-01-05 12:34

老師,再問一下,因?yàn)殚_了負(fù)數(shù)發(fā)票,應(yīng)交稅費(fèi)年末余額在借方,這個(gè)需要轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外支出嗎?平時(shí)稅收減免按季度轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,還是說不管它呢

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齊紅老師 解答 2021-01-05 13:34

應(yīng)交稅費(fèi)年末余額在借方不需要管的。??平時(shí)稅收減免按季度轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶1405 追問 2021-01-05 13:41

情況是這樣的,負(fù)數(shù)發(fā)票是2020.11月開的,前面按季度把增值稅減免轉(zhuǎn)入到了營(yíng)業(yè)外收入,第四季度的應(yīng)交稅費(fèi)余額是在借方,這個(gè)要不要做什么處理呢

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齊紅老師 解答 2021-01-05 13:45

你負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅,把之前增值稅減免轉(zhuǎn)入到了營(yíng)業(yè)外收入也應(yīng)該沖紅

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快賬用戶1405 追問 2021-01-05 13:47

我是不是應(yīng)該做一筆:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(紅字),貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免收入(紅字),來沖去年的減免 增值稅

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齊紅老師 解答 2021-01-05 13:54

是的。 你的提問老師已回答完畢 希望我的回答對(duì)你有所幫助

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你好,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)該用負(fù)數(shù)貸方表示,不能用借方。
2021-01-05
你好,你之前賬上做收入沒有申報(bào)增值稅???需要去更正之前申報(bào),今年沒有差額不需要再做賬了,
2021-07-06
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
2023-05-08
您好,對(duì)的,這個(gè)理分錄理解是沒錯(cuò)的,是對(duì)
2025-01-06
你好,你這個(gè)不是發(fā)票開錯(cuò)吧,不是? 是的,是這樣,是的,可以
2021-04-09
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