同學(xué),你好
開專票進(jìn)來是供應(yīng)商加收10%,票面稅點是13%
開普票是加收1%-3%,票面是1%??
普通發(fā)票加收1%-3%的錢,才能開票進(jìn)來??
老師,請問我們公司是一般納稅人,現(xiàn)在客戶只是需要我們開普通發(fā)票,那我要多加收客戶幾個稅點,這份票才不會虧本呢?我們的進(jìn)項票也是需要另外付稅金給供應(yīng)商的,開票金額12萬元
我們公司是一般納稅人的生產(chǎn)型企業(yè),有客戶買我們公司的貨,價格是不含稅的價格,不要發(fā)票,有些可能是當(dāng)時買貨時不要發(fā)票,后來又要發(fā)票,針對于之前不開票的客戶后來又要發(fā)票,我們?nèi)绻o他收開票的稅點,還有就是我們在供應(yīng)商那買貨,有時也不要票,但后來因為進(jìn)項發(fā)票不足,也需要進(jìn)項票,但供應(yīng)商會找我們單獨(dú)收稅點,我們給稅點大概幾個點合適。還有就是如果我們給客戶開發(fā)票,收幾個稅點合適,這個怎么算
請問和平臺結(jié)算的金額是客戶己簽收的快遞件金額,我們收入需要給平臺開13%的增值票發(fā)票,我們供應(yīng)商產(chǎn)品開9個點的票,包裝費(fèi)也是6個點的票,這個核算成本和收入的稅怎么計算好點
各位老師,大家好,就是給客戶開票,對方已經(jīng)給的含稅價了,但是采購成本,是不含稅的,我們老板愣是讓把這個稅點加在成本里面,我的賬務(wù)都是用表格來做,采購成本支付實際的,這樣,我的賬務(wù)處理怎么做,請老師指點一下
老師,我們是一般納稅人公司,供應(yīng)商只能開1%普票,我們要求他們開專票,他們要加收10個點的稅金,我們開進(jìn)來抵扣的 ,這樣劃算嗎?
老師好。我公司是生產(chǎn)鮮食玉米的企業(yè),一般納稅人,屬于自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,我公司購買的外包裝材料,沒有認(rèn)證進(jìn)項稅,但是我公司由于特殊原因在這個月銷售了一些包裝袋,這個就不是免稅了,我怎么處理這項業(yè)務(wù),麻煩老師仔細(xì)看問題,謝謝
老師,就是我們有個關(guān)門的店,是兩個股東做的,各占百分之50。然后因為關(guān)店景區(qū)讓支付違約金60000,這60000元賬戶里沒錢,是其中一個股東B支付的。這個股東B也沒有錢,是她用他另一個公司的公戶拿的錢放到私戶上,再從私戶轉(zhuǎn)到這個公戶上再支付的違約金。那這個違約金,我在這個店里怎么記賬呢。借營業(yè)外支出60000,貸其他應(yīng)付款 股東B60000嗎
老師您好,稅務(wù)局打電話說稅金及附加年報和企業(yè)所得稅匯算對不上,需要更改報表,企所年報申報的時候已經(jīng)繳納稅款啦,我現(xiàn)在調(diào)整的話,還是顯示要繳納稅金,麻煩幫看一下,對嗎,下圖1是已繳納企所,圖2是需要修改的
老師好,企業(yè)所得稅收入>增值稅收入,多少會引起稅務(wù)稽查
公司與公司財務(wù)交接,交接明細(xì)表
老師,殘保金申報表中上年職工工資總額填寫實發(fā)金額還是填寫應(yīng)發(fā)金額呢?還有在職職工人數(shù)填寫上年平均人數(shù)嗎?
老師發(fā)現(xiàn)24年匯算清繳里的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的工資薪金支出金額沒有填寫怎么辦呢
這個分錄有點不理解,收到銀行借款,銀行存款為啥在借方,短期借款為啥在貸方
老師 陜西省稅務(wù)局簽訂三方協(xié)議后 在社保扣繳端扣款就可以扣了?
老師,采購產(chǎn)品賣給客戶,后又退貨把產(chǎn)品送給采購方,采購方扣我公司1500元的費(fèi)用,我們怎么做分錄???需要去他單據(jù),證明1500的扣款嗎?