因?yàn)?月申報(bào)的所屬期是7月
增值稅納稅申報(bào)表上免抵退應(yīng)退稅額本月數(shù)為什么會(huì)是0,為什么系統(tǒng)不能自動(dòng)生成數(shù)據(jù)。
增值稅納稅申報(bào)表上免抵退應(yīng)退稅額本月數(shù)為什么會(huì)是0,數(shù)據(jù)己填,為什么還是0,累計(jì)有數(shù)據(jù)。
【附加稅申報(bào)表--計(jì)稅依據(jù)--增值稅--免抵稅額】與【免抵退稅申報(bào)表-免抵稅額】這兩個(gè)免抵稅額,同一月份,數(shù)據(jù)不一致,是什么原因?
1月增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料五中增值稅免抵稅額,為什么是12月出口退稅申報(bào)匯總表中的免抵稅額?
老師我們公司是生產(chǎn)企業(yè),7月增值稅申報(bào)我們繳了6000元,又申報(bào)了免抵退匯總表有11000的免抵稅額。這個(gè)免抵退體現(xiàn)在哪里,我八月如何申報(bào)增值稅。
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市付出去的慰問(wèn)金1000元給員工的會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,三方協(xié)議,如何開(kāi)票才正規(guī)?
老師,是按照凈利潤(rùn)還是按照未分配利潤(rùn)來(lái)進(jìn)行分紅呢,目前賬上未分配利潤(rùn)過(guò)大
你好,老師,有一張費(fèi)用專(zhuān)票,票面是227元,實(shí)際他報(bào)銷(xiāo)179元,在填報(bào)增值稅時(shí)要怎么操作?
使用權(quán)資產(chǎn)3年,但是當(dāng)時(shí)系統(tǒng)錯(cuò)錄10年,現(xiàn)終止,使用權(quán)資產(chǎn)清理掛賬,但我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前少計(jì)提了折舊,我應(yīng)該如何處理,
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)查賬征收利潤(rùn)兩萬(wàn)需要繳納多少稅
老師你好,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)付賬款,不付款了,怎么平賬,稅務(wù)上有哪些注意的
個(gè)體公司開(kāi)專(zhuān)票。需要繳納什么費(fèi)用。稅率是多少
老師,您好!有幾個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教。 1.天貓店鋪購(gòu)物金充值滿(mǎn)100送10元,顧客直接用了,確認(rèn)收入是按照100元確認(rèn)還是10元確認(rèn)? 2.天貓店鋪?zhàn)匝a(bǔ)15%,訂單150元,實(shí)付127.5元,先到賬150元后扣款22.5元無(wú)票,這樣的話(huà)按照150元確認(rèn)收入22.5確認(rèn)費(fèi)用,匯算清繳的時(shí)候調(diào)增嗎? 3.個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候8月份的工資9月份15號(hào)前發(fā)放,是9月份報(bào)8月份個(gè)稅的時(shí)候就上報(bào)還是10月份報(bào)9月份的個(gè)稅在上報(bào)?
怎么通過(guò)賬查看,企業(yè)欠客戶(hù)多少發(fā)票,?怎么看供應(yīng)商欠我們多少發(fā)票?
是所屬期7月的免抵退稅申報(bào)匯總表數(shù)據(jù),會(huì)反應(yīng)在所屬期8月的增值稅申報(bào)表上。為什么不是同步反應(yīng)
免抵退應(yīng)退稅額,這個(gè)數(shù)據(jù)
7月出口行為 → 產(chǎn)生于7月(所屬期為7月)
但對(duì)應(yīng)的免抵退稅額需經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn)后生效 → 該確認(rèn)動(dòng)作完成于8月
因此,最終影響的增值稅應(yīng)納稅額只能在8月申報(bào)表中體現(xiàn)。
免抵稅額,出口退稅,收到退稅,這三個(gè)分錄是做在同一個(gè)月的嗎 申報(bào)完8月免抵退申報(bào)后,拿申報(bào)匯總表做憑證,這三筆分錄是9月再做吧
收到退稅,是實(shí)際收到款時(shí),才做分錄
前兩個(gè)分錄呢
前兩個(gè)分錄,可以做到9月
好的,謝謝
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!