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老師,您好!有幾個問題請教。 1.天貓店鋪購物金充值滿100送10元,顧客直接用了,確認收入是按照100元確認還是10元確認? 2.天貓店鋪自補15%,訂單150元,實付127.5元,先到賬150元后扣款22.5元無票,這樣的話按照150元確認收入22.5確認費用,匯算清繳的時候調(diào)增嗎? 3.個稅申報的時候8月份的工資9月份15號前發(fā)放,是9月份報8月份個稅的時候就上報還是10月份報9月份的個稅在上報?

2025-09-23 12:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-23 12:53

1按照100來確認收入 2第二個扣款22.5是什么意思? 天貓補給你們的,這一部分應該給你們錢就可以了 第三個九月份申報,八月份發(fā)下去的 十月份申報的是九月份發(fā)下去了,也就是八月份的工資在十月份申報

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快賬用戶4961 追問 2025-09-23 13:45

天貓的政策,正常這個單子售價150元,店鋪補貼22.5元,付款的時候客戶付款127.5元,我們支付寶這邊收到這個訂單150元的貨款,然后在從支付寶內(nèi)扣除22.5元

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齊紅老師 解答 2025-09-23 13:49

也就是店鋪補貼的這一部分,實際上并不補貼

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快賬用戶4961 追問 2025-09-23 13:58

是的這樣的話按照150確認收入22.5確認費用?還是直接127.5確認收入?

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齊紅老師 解答 2025-09-23 14:03

按照127.5來計算的確認收入

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快賬用戶4961 追問 2025-09-23 14:21

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2025-09-23 14:24

不用客氣,工作愉快。

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你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般納稅人收到專票; 含稅暫估; 意思要? 體現(xiàn)進項稅來沖含稅金額嗎
2023-04-18
您好。 1、原值10萬,會計折舊1萬,享受一次性折舊10萬,納稅調(diào)減9萬這個思路是正確的;但是這樣處理有個問題就是,在資產(chǎn)提足折舊后,您要對殘值單獨納稅調(diào)增(因為殘值您也享受一次性扣除了),所以我的建議為了以后省事,殘值您不要享受一次性扣除,只按凈值享受一次性扣除,這樣后續(xù)只是調(diào)增會計折舊金額就可以,提足折舊后,稅會就沒有差異了。 2、應收賬款壞賬損失屬于債務重組的,應有債務重組協(xié)議及其債務人重組收益納稅情況說明; 3、這類支出,可以讓自然人去稅局代開發(fā)票,因為這是應稅行為,需要憑借發(fā)票稅前扣除。
2020-10-19
你把題目材料重新發(fā)一下行不行?就感覺你有些題目材料有點兒對不上,就連接不上。
2022-06-17
同學你好 上面的開始說的對,分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納 你們是什么準則就用什么科目,不用改 實操有建筑行業(yè)的,也有課程
2020-10-09
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