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老師開票金額是1000元,稅額是60元,報銷只報銷了價稅合計900元,金額是849.06元,稅額是50.94元,分錄為借:管理費用 849.06 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款 900元,票上稅額和實際抵扣差9.06元,做進項稅額轉出怎么做分錄呢。

2025-09-18 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-18 10:35

借:管理費用-差旅費 倒推 ? ? ? ? ?應交稅費-增值稅-進項 60 貸:銀行存款 1000 ? ? ??應交稅費-增值稅-進項轉出 9.06

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齊紅老師 解答 2025-09-18 10:36

是這個 借:管理費用-差旅費849.06 ? ? ? ? ?應交稅費-增值稅-進項 60 貸:銀行存款 900 ? ? ??應交稅費-增值稅-進項轉出 9.06

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快賬用戶7045 追問 2025-09-18 10:49

老師,借:管理費用 849.06,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)50.94元,貸:銀行存款 900元,然后再借:應交稅費-應交增值稅9.06元,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出 9.06元),老師這樣記可以不。

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齊紅老師 解答 2025-09-18 10:50

可以的,把賬做平就行了哈

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不是 按發(fā)票的稅額做進項 沒有支付的做營業(yè)外收入 借管理費用20000 進項200 貸銀行存款20100 營業(yè)外收入100
2021-01-02
您好,這樣做分錄沒錯
2021-01-02
第一個計提的借方三級科目轉出未交增值稅 其他的對
2021-07-29
同學你好,這個不做項的; 支付時 借,管理費用440 貸,銀行存款440 抵稅時 借,應交稅費一應增一減免稅款440 貸,管理費用440
2020-11-27
你好這個做借進項稅額-0.6萬,貸-其他應付款-10萬 貸以前年度損益調整9.4萬,結轉以前年度損益調整,借以前年度損益調整,9.4萬貸未分配利潤,9.4萬
2021-06-30
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