借:管理費用-差旅費 倒推 ? ? ? ? ?應交稅費-增值稅-進項 60 貸:銀行存款 1000 ? ? ??應交稅費-增值稅-進項轉出 9.06
李大海出差回來報銷差旅費3795元,可以抵扣的進項稅額63元,余額交回現(xiàn)金; 會計分錄 借:管理費用 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 庫存現(xiàn)金 貸:其它應收賬款 請問這個庫存現(xiàn)金應該怎么算,謝謝
收到小車修理費專用發(fā)票,票面不含稅金額為20000元,稅額為200,價稅合計20200元。實際付款是20100元,賬務處理應該怎么做?是不是按實際付款的金額倒算可以抵扣的進項稅?借:管理費用-小車修理費19900.99元,借:應交稅費--應交增值稅-進項稅200,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出0.99,貸:銀行存款 20100分錄這樣做對嗎?因為對進項稅額轉出用得不是很熟練。
去年的進項稅額已經抵扣,現(xiàn)在收到紅字發(fā)票銷售額是-9.4萬元,進項稅額-0.6萬元,請問老師這個分錄怎么做 去年的分錄是: 借:管理費用-技術服務費9.4萬元 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)0.6萬元 貸:銀行存款 10萬元
老師,計提應交增值稅500元,已做分錄,實際支付了250元,減免了250元,借:應交稅費一應交增值稅一銷項稅額500元,貸:銀行存款250元,相差250元是貸什么科目呢?
平日做賬當月有稅額發(fā)生 計提 轉出本期未交增值稅 借方:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸方:應交稅費-未交增值稅 附加稅、印花稅等 借方:稅金及附加 貸方:應交稅費-城建/教育/地方教育/印花稅 但目前我進項稅額大于銷項稅額 如:銷項稅額1.5萬元,進項稅額1.8萬元,有個進項紅沖為進項稅額轉出1500元,所以應抵扣16500元,實際抵扣1.5萬元,期末留底稅額1500元。 請問以上怎么做分錄
老師,請問,法人幫公司還款車貸,這個銀行不開票怎么辦呢
老師:銷售人員出差,預借差旅費用1000元,回來報銷后,退還200元,如何做會計分錄
請問老師自從開始記賬進項稅額還銷項稅額沒有反方向結轉,造成余額過大有影響嗎
社保增員社保成功醫(yī)保失敗怎么增醫(yī)保
個稅扣繳端上有多家企業(yè)怎么只單獨備份一家公司的數(shù)據(jù)?
工會預算的錢比如文體活動支出啊等最后和工會經費有什么關系
自然人電子稅務局(扣繳端)一臺電腦上有多家公司,備份是每個公司獨立備份嗎?
事業(yè)單位和供應商協(xié)議放棄的債務怎么做會計分錄和預算分錄
物業(yè)公司一次性收到到一年的租金12000元,8月份到賬的,收到時我做的,借:銀行存款12000,貸:預收賬款12000,9月份要求開票,票開出,是不是直接做借:預收賬款12000貸:主營業(yè)務收入11880應交稅費—應交增值稅120。如果我要分期確認收入該怎么做呢?如果不分期確認收入會導致企業(yè)多繳納企業(yè)所得稅
老師,為了促銷,業(yè)務員拿公司A產品103件出去綁定其它產品銷售,這樣我們可以把103件的A產品直接做銷售費用嗎?
是這個 借:管理費用-差旅費849.06 ? ? ? ? ?應交稅費-增值稅-進項 60 貸:銀行存款 900 ? ? ??應交稅費-增值稅-進項轉出 9.06
老師,借:管理費用 849.06,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)50.94元,貸:銀行存款 900元,然后再借:應交稅費-應交增值稅9.06元,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出 9.06元),老師這樣記可以不。
可以的,把賬做平就行了哈