貸,營(yíng)業(yè)外收入~減免稅額250

老師您好!我有個(gè)項(xiàng)目,前期回款250萬(wàn)元,借:銀行存款:250萬(wàn),貸:無(wú)票收入194萬(wàn),貸:應(yīng)交增值稅6萬(wàn)元。增值稅已交?,F(xiàn)在給甲方開(kāi)發(fā)票500萬(wàn)。我應(yīng)該怎么做分錄,把前期的無(wú)票收入和增值稅沖掉比較合適?
10日企業(yè)被盜丟失E材料500公斤,價(jià)款2000元,該材料的進(jìn)項(xiàng)稅款340元,做乏 計(jì)分錄時(shí)適用的科目包括()。 A. 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-----應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) B. 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-----應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) C. 借:應(yīng)交稅費(fèi)-----應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) D. 貸:原材料 E. 借:營(yíng)業(yè)外支出
老師,計(jì)提應(yīng)交增值稅500元,已做分錄,實(shí)際支付了250元,減免了250元,借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額500元,貸:銀行存款250元,相差250元是貸什么科目呢?
稅局扣錯(cuò)了稅費(fèi),款項(xiàng)實(shí)際已經(jīng)支付出去了。分錄要怎么做?現(xiàn)在應(yīng)交增值稅項(xiàng)目不平。只有支付出去的分錄,沒(méi)有業(yè)務(wù)。 借:應(yīng)交增值稅500 貸:銀行存款500
某小規(guī)模企業(yè)賬上確認(rèn)的增值稅額為500元,申報(bào)表中的增值稅額為500.1元,賬表相差的1分錢。 借:營(yíng)業(yè)外支出 0.1 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 0.1 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 500.1 貸:銀行存款 500.1 老師:這個(gè)處理方式合適嗎?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅???個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開(kāi)嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來(lái),都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒(méi)有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實(shí)操課老師講課的時(shí)候,在講到支付門店租金時(shí),用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門店租金 貸:銀行存款。請(qǐng)問(wèn)這里的其它應(yīng)收款二級(jí)科目為什么不是個(gè)人或單位名稱,謝謝。我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該寫個(gè)人或單位名稱,不應(yīng)該寫門店租金 謝謝

