貸,營業(yè)外收入~減免稅額250
老師您好!我有個項目,前期回款250萬元,借:銀行存款:250萬,貸:無票收入194萬,貸:應(yīng)交增值稅6萬元。增值稅已交。現(xiàn)在給甲方開發(fā)票500萬。我應(yīng)該怎么做分錄,把前期的無票收入和增值稅沖掉比較合適?
10日企業(yè)被盜丟失E材料500公斤,價款2000元,該材料的進項稅款340元,做乏 計分錄時適用的科目包括()。 A. 貸:應(yīng)交稅費-----應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) B. 貸:應(yīng)交稅費-----應(yīng)交增值稅(銷項稅額) C. 借:應(yīng)交稅費-----應(yīng)交增值稅(進項稅額) D. 貸:原材料 E. 借:營業(yè)外支出
老師,計提應(yīng)交增值稅500元,已做分錄,實際支付了250元,減免了250元,借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一銷項稅額500元,貸:銀行存款250元,相差250元是貸什么科目呢?
稅局扣錯了稅費,款項實際已經(jīng)支付出去了。分錄要怎么做?現(xiàn)在應(yīng)交增值稅項目不平。只有支付出去的分錄,沒有業(yè)務(wù)。 借:應(yīng)交增值稅500 貸:銀行存款500
某小規(guī)模企業(yè)賬上確認的增值稅額為500元,申報表中的增值稅額為500.1元,賬表相差的1分錢。 借:營業(yè)外支出 0.1 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅 0.1 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅 500.1 貸:銀行存款 500.1 老師:這個處理方式合適嗎?
第二季度企業(yè)所得稅有退稅,根據(jù)銀行回單怎么寫分錄
老師,我想問一下,員工離職后去申請領(lǐng)取失業(yè)險,那么對員工以后退休后,(前提是交滿15年的養(yǎng)老和20年的醫(yī)了),那么這種情況對員工以后哪方面會有相關(guān)的影響。還是說其他哪些方面有影響?
老師,請問其他收益影響資產(chǎn)負債表,利潤表哪個科目。
老師,供應(yīng)商給開了一張名稱:為現(xiàn)代服務(wù)*其他現(xiàn)代服務(wù), 是一份地球儀認證的費用。類型名稱那樣寫,可以用嗎?
老師好 我們是建筑服務(wù) 我第三季度開票157萬 跨區(qū)域提前預(yù)繳了企業(yè)所得稅0.2%,然后等到我10月份申報企業(yè)所得稅的時候,比如掙了1萬塊錢,我提前預(yù)繳啦0.2%,那我掙的這1萬還要再按5%的稅率去繳納嗎
老師您好 公司公戶付給個人的錢 個人不屬于公司的員工 沒有發(fā)票直接入費用 匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師,8月份現(xiàn)金流量表,期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額,本期金額和本年金額對不上,需要怎么調(diào)整嗎,7月份的是可以對得上的
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾??! 然后我問系統(tǒng)公司,系統(tǒng)沒有自動關(guān)賬功能,老師覺得幾點鐘結(jié)賬合適。因為要人去結(jié)賬動作,也要1個多小時,不可能讓我下班時間去結(jié)賬吧
你好老師,有一筆發(fā)票兩年前開的專票1.5萬,應(yīng)收款壞賬了,這個專票對方早抵扣認證了,我這邊沖紅可以嗎?需要對方配合確認嗎
一般納稅人的貿(mào)易公司購置了100萬元房產(chǎn)作為辦公使用,房子還正在裝修,沒有取得發(fā)票,如果作為在建工程,是寫兩個會計分錄嗎,借預(yù)付賬款100萬,貸銀行存款100萬,借在建工程-辦公用房100萬,貸:預(yù)付賬款100萬。②見下圖,取得的購買空調(diào)專用發(fā)票,借固定資產(chǎn),后面的金額是價稅合計的金額5萬,還是金額44247.79?稅額寫5752.21嗎?③當月沒有銷售收入,進項的稅額當月用交增值稅嗎?還是以后有銷售收入抵扣?可以抵扣進項稅的期限是幾個月?