是的,走無票支出業(yè)務招待費,做納稅調(diào)增
老師,請問一下2020年11月成立的公司12月申報個稅。沒有銀行流水,沒有收入,工資9500 兩張餐飲發(fā)票596 業(yè)務招待費能扣除60% 剩下40%匯算清繳需要繳費的嘛。做管理費用—開辦費—業(yè)務招待費 還是說做管理費用—開辦費_其他好點??都是可以的嘛
老師您好,我申報匯算清繳,就是我的報表上現(xiàn)在是盈利40多萬,然后我還有工資也是40多萬沒有發(fā)放,老師這個工資需不需要調(diào)增,還有那些職工福利費支出以及業(yè)務招待費需不需要填寫
老師你好,就像我們公司要取六萬塊錢送禮,這個沒有票,無論是取現(xiàn)金,還是直接打給員工,員工取出來送禮,道理都是一樣的吧,都是無票支出吧,怎么樣才能有好方法做到匯算清繳不調(diào)增,或者這個只能做到業(yè)務招待費么?
老師,23年12月新注冊公司,目前沒有收入,也沒有發(fā)放工資,那業(yè)務招待費費又發(fā)生,這個怎么辦? 直接計入管理費用有-業(yè)務招待費 那這個標準我怎么核算 24年才開始的呀,你在擔心啥呢? 年底在按營業(yè)收入14%以內(nèi)來計算納稅調(diào)增嗎? 業(yè)務招待費。企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售收入(營業(yè))收入的0.5%。 老師那這樣是不是計入開辦費更好?開辦費不用受營業(yè)額比例限制?
老師,匯算清繳業(yè)務招待費自動取數(shù)管理費用,銷售科目也有,填寫加上去,有個黃色感嘆號,說數(shù)據(jù)不符呢 老師你看看 加了1萬多的銷售費用科目的業(yè)務招待費 利潤表只有管理費用業(yè)務招待費明細數(shù)據(jù)呢老師 銷售費用沒有業(yè)務招待費 其實這個1萬多的費用是我們另外一個公司員工的差旅費車票,都是我們的業(yè)務,只是這個員工是在另外一個公司買社保,,所以他的車票我入賬到業(yè)務招待費了,按理來說,干的活是我們公司的,可以入賬到差旅費里面嗎,我改到差旅費里面去行不?這樣就不用改報表了呢 查起來會不會有風險呢? 老師匯算清繳表里面可以填寫,就是有黃色感嘆號,硬填這個數(shù)會不會有風險 這種情況應該不是只有我一個吧,其他公司應該也有 的,怎么處理呢老師
老師:下午好!環(huán)保稅啥計算呢?
1000萬股權轉(zhuǎn)讓要交多少個人所得稅呢
老師您好!進一批貨總貨款是5667元,上個月做賬務處理借:庫存商品5667 貸:銀行存款5351 貸:庫存現(xiàn)金316 這個月才發(fā)現(xiàn)當時用現(xiàn)金付356元,其中40元供貨商說是不含稅的,這個月怎么做賬務處理?
您好~想咨詢下,費用分三次支付,目前僅支付了一筆,但是沒有收到發(fā)票,這個怎么做賬?
請問公司名下有一輛車,已提足折舊,現(xiàn)在公司要注銷了,這輛車該怎么出處理?
老師,我8月份付款,9月份收到了發(fā)票,我可以把9月份的發(fā)票直接放在8月里嗎?
房東代開非自住發(fā)票30萬要上多少的個人所得稅,是年租金30萬,要上多少個人所得稅,怎么算合多少
老師,勞務發(fā)票都是幾個點的?
應收倒掛,不明白,能大白話解釋下嗎 預收賬款大于應收賬款的情況,具體是什么情況,展開說下,非常感謝
老師你好,我們是一家外貿(mào)出口公司,我們出口時以FOB價報關,貨代給我們開具的發(fā)票是經(jīng)紀代理服務*代理國際港雜費,請問我們可以入費用么?
之前的工傷也沒有發(fā)票,工資還有一些(當時沒有申報扣繳端,現(xiàn)在分別需要怎么處理好?招待費這么多年下來金額比較大
那個是你們內(nèi)部管理任性,沒有要發(fā)票的意識
老師給下建議
就是必須都要取得發(fā)票。不給發(fā)票不給報銷
現(xiàn)在是我賬務上怎么整這些呢?走什么科目呢
以前不是你做的直接不管,你沒拿那份工資
老師,現(xiàn)在要處理啊,幫幫忙看看怎么處理更好一點
沒法處理了,沒有發(fā)票的。一次性做費用沒有依據(jù)支持
要是先做費用無票支出,匯繳在調(diào)增行嗎?還是走營業(yè)外支出
你現(xiàn)在調(diào)賬,沒有依據(jù),稅局通不過的
走無票支出,匯繳調(diào)出這些可以嗎?要不然沒辦法處理
集中處理的金額都很大,沒有依據(jù)支持,稅局會認定為私人借款,按工資薪金交個稅
按工資薪金還是按分工處理交20個稅
是職工借款就按工資處理,要按工資薪金申報