如果在今年之內(nèi)能夠發(fā)放可以不調(diào)整的。

老師您好,報(bào)年報(bào)職工支出及納稅調(diào)整明細(xì)表當(dāng)中 工資薪金支出賬載金額就是記賬的金額,實(shí)際發(fā)生額也是賬載金額沒有可以調(diào)整的工資薪金, 第2項(xiàng)職工福利費(fèi)支出,賬載金額和實(shí)際發(fā)生額都是一樣的,但是我有一個(gè)福利費(fèi)需要調(diào)增,2349意外保險(xiǎn)沒有發(fā)票需要調(diào)增
老師:去年賬上計(jì)提了40萬(wàn)的工資,當(dāng)時(shí)就是為了做成本做的,但之后也沒有沖完。這40萬(wàn)現(xiàn)在匯算了,我是不是要調(diào)增,如果要調(diào)增,我應(yīng)該填哪個(gè)報(bào)表,是在實(shí)際發(fā)生額100-40=60萬(wàn),然后稅收也默認(rèn)60萬(wàn),這樣主表就會(huì)自動(dòng)調(diào)增60萬(wàn)?
老師您好,我申報(bào)匯算清繳,就是我的報(bào)表上現(xiàn)在是盈利40多萬(wàn),然后我還有工資也是40多萬(wàn)沒有發(fā)放,老師這個(gè)工資需不需要調(diào)增,還有那些職工福利費(fèi)支出以及業(yè)務(wù)招待費(fèi)需不需要填寫
老師您好,我21年計(jì)提了一筆工資分錄是借:管理費(fèi)用-管理人員工資-40萬(wàn),貸:應(yīng)付職工薪酬-40萬(wàn)。這個(gè)一直沒有發(fā)放,然后我在今年做22年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了,現(xiàn)在我在賬上本來(lái)是做了紅字的分錄,但是這樣報(bào)表上顯示的管理費(fèi)用是負(fù)數(shù),財(cái)務(wù)經(jīng)理要求我用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)做,老師那這個(gè)分錄我應(yīng)該怎么做呢
老師,現(xiàn)在做匯算清繳,年虧損42萬(wàn),然后無(wú)票支出19萬(wàn),需要調(diào)增企業(yè)所得稅,然后虧損就是42-19=23萬(wàn)了,然后我看了下,其他的職工福利、教育基金、廣告費(fèi)支出去年都沒超,還需要再填表嗎?
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預(yù)付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適
釀酒廠賬務(wù)處理 和分錄
老師,有個(gè)問(wèn)題麻煩幫我解答一下可以嗎? 還沒搞明白 我們公司幫一個(gè)朋友交社保,每個(gè)月社保費(fèi)用他有轉(zhuǎn)給我,現(xiàn)在給他停保了,只有10月份交了一個(gè)月,但沒給他發(fā)工資報(bào)個(gè)稅,這交的社保費(fèi)現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理呀?
有沒有深圳那邊的老師?請(qǐng)問(wèn)最近深圳那邊會(huì)計(jì)就業(yè)情況如何?40歲的會(huì)計(jì)還有發(fā)展機(jī)會(huì)嗎?
老師,商貿(mào)公司稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)金額400萬(wàn)。但是賬務(wù)系統(tǒng)庫(kù)存1600萬(wàn),這種風(fēng)險(xiǎn)大嗎。為了少交增值稅,后續(xù)的比較多。慢慢的二者相差比較大。以后直接多結(jié)轉(zhuǎn)成本,這種可行嗎
繳納投標(biāo)費(fèi)借:管理費(fèi)用-投標(biāo)費(fèi),貸銀行存款 收到投標(biāo)費(fèi)的普票如何寫會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)怎么能稅前扣除
老師財(cái)務(wù)軟件的利潤(rùn)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)和利潤(rùn)表季報(bào)凈利潤(rùn)金額為啥不一樣呢?
老師你好,我司銷售家具含設(shè)計(jì),稅率按銷售會(huì)貨物13%嗎?還是分別算稅按設(shè)計(jì)服務(wù)6%呢,銷售部分6呢


老師是不是我在今年發(fā)放也就是2023年發(fā)放是不用調(diào)整的
是的,因?yàn)槟惆l(fā)放了,就還是可以在22年稅前扣除的,不能在23年扣除