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老師你好,就像我們公司要取六萬塊錢送禮,這個沒有票,無論是取現(xiàn)金,還是直接打給員工,員工取出來送禮,道理都是一樣的吧,都是無票支出吧,怎么樣才能有好方法做到匯算清繳不調(diào)增,或者這個只能做到業(yè)務(wù)招待費么?

2023-07-28 14:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-28 14:31

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2023-07-28
首先,業(yè)務(wù)招待費和差旅費在會計和稅務(wù)處理上是兩個不同的概念,它們有不同的使用目的和核算標準。業(yè)務(wù)招待費主要用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的業(yè)務(wù)關(guān)系和活動,而差旅費則是用于員工出差途中的費用支出。 關(guān)于你提到的1萬多元的費用,這部分費用實際上是另一個公司員工的差旅費車票,但由于該員工在另一個公司買社保,你將其入賬到了業(yè)務(wù)招待費中。從會計和稅務(wù)的角度來看,這樣做并不合適,因為這不符合業(yè)務(wù)招待費的核算范圍。 對于這種情況,更合理的處理方式是將這部分費用入賬到差旅費中。這樣既能反映費用的真實性質(zhì),也符合會計和稅務(wù)的規(guī)定。但是,在更改入賬科目之前,你需要確保有充分的憑證和依據(jù)來支持這一更改,比如員工的出差記錄、車票等。 至于匯算清繳表中出現(xiàn)的黃色感嘆號和數(shù)據(jù)不符的問題,這可能是由于你填寫的數(shù)據(jù)與稅務(wù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)不一致或存在其他錯誤導(dǎo)致的。建議你仔細檢查填寫的數(shù)據(jù),確保與原始憑證和賬目一致。如果確實存在誤差,需要及時更正并重新提交。 此外,對于更改入賬科目和填寫匯算清繳表的風(fēng)險問題,確實存在一定的風(fēng)險。如果稅務(wù)部門在后續(xù)審查中發(fā)現(xiàn)你的處理存在問題,可能會對你的企業(yè)進行處罰或調(diào)整。
2024-03-21
第一個可以的,第二個可以做匯算清繳對的是的
2025-03-11
同學(xué)你好 直接該計入哪里就計入哪里,沒有發(fā)票的單獨自己統(tǒng)計一下,然后到時候一塊調(diào)增就行
2020-09-10
同學(xué)你好 這個發(fā)票沒法開嗎
2024-04-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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