你好餐飲的要么是福利費(fèi),要么是招待費(fèi),要么就是差旅費(fèi),一般就是這幾個(gè)。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下去年11做成立的公司。12月稅務(wù)登記,12月申報(bào)個(gè)稅3人9500元,餐飲發(fā)票600元。沒(méi)有買稅盤沒(méi)收入,沒(méi)有銀行流水,這個(gè)是虧損的,餐飲發(fā)票是做管理費(fèi)用 —開(kāi)辦費(fèi)- 業(yè)務(wù)招待費(fèi)嘛??然后年報(bào)匯算清繳怎么報(bào)稅,不會(huì),
老師,請(qǐng)問(wèn)一下2020年11月成立的公司12月申報(bào)個(gè)稅。沒(méi)有銀行流水,沒(méi)有收入,工資9500 兩張餐飲發(fā)票596 業(yè)務(wù)招待費(fèi)能扣除60% 剩下40%匯算清繳需要繳費(fèi)的嘛
老師,請(qǐng)問(wèn)一下2020年11月成立的公司12月申報(bào)個(gè)稅。沒(méi)有銀行流水,沒(méi)有收入,工資9500 兩張餐飲發(fā)票596 業(yè)務(wù)招待費(fèi)能扣除60% 剩下40%匯算清繳需要繳費(fèi)的嘛。做管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi)—業(yè)務(wù)招待費(fèi) 還是說(shuō)做管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi)_其他好點(diǎn)??都是可以的嘛
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司不開(kāi)票的話,公司剛成立兩三個(gè)月,餐飲發(fā)票能做賬的嘛?沒(méi)有收入一點(diǎn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)都不能扣除嘛?要是法人出差吃飯的能扣除嘛?還是說(shuō)只要是吃飯的,公司沒(méi)有收入都不能扣除吖?
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過(guò)農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過(guò)了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
吃飯的還有差旅費(fèi)的??不明白。
出去跑業(yè)務(wù),不吃飯嗎?
還有吃飯放福利費(fèi)的也不明白。我所有的吃飯都是放業(yè)務(wù)招待費(fèi)了,所以因?yàn)槿ツ隂](méi)有收入,所以才糾結(jié)這個(gè)問(wèn)題
你好,根據(jù)業(yè)務(wù)來(lái)你單位員工一塊兒聚餐的,做福利費(fèi),請(qǐng)客戶吃飯的做招待費(fèi),個(gè)人出去跑業(yè)務(wù)吃飯的做差旅費(fèi)。
明白了,那籌建期間沒(méi)有收入,只有工資,那600是股東直接吃飯了,也有客戶。福利費(fèi)有扣除標(biāo)準(zhǔn)嗎?沒(méi)有我放福利費(fèi)好了
福利費(fèi)有扣除比例工資的14%。
工資9500 9500乘14%=1330 兩張發(fā)票金額600那可以全額扣除了呢
你好事的可以稅前扣除。
那我還是按照福利費(fèi)來(lái)了。借管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi)—福利費(fèi) 貸庫(kù)存現(xiàn)金。分錄對(duì)嗎
借管理費(fèi)用,開(kāi)辦費(fèi)福利費(fèi)貸,應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸庫(kù)存現(xiàn)金。
好的,謝謝你。
不客氣的,工作愉快。
對(duì)了,忘問(wèn)了,是公司的股東。監(jiān)事,財(cái)務(wù),吃飯算福利費(fèi)嘛。其他的員工到?jīng)]有
你好,算福利費(fèi)里面的。
好的,謝謝老師。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下可以跟應(yīng)付職工薪酬-職工工資 用同一個(gè)應(yīng)付職工薪酬科目嘛??
不用客氣 工作愉快