同學(xué)你好 差旅費(fèi)的可以 但是餐費(fèi)不能抵扣 招待費(fèi)不能稅前扣除
老師請(qǐng)問下,我們公司有為員工免費(fèi)提供中晚餐,從但是購(gòu)買的食材都是到市場(chǎng)零買,一個(gè)月的食材費(fèi)用都要1萬(wàn)左右,都沒有發(fā)票,這些費(fèi)用是不就不能稅前扣除?有辦法做稅前扣除嗎
老師,請(qǐng)問一下2020年11月成立的公司12月申報(bào)個(gè)稅。沒有銀行流水,沒有收入,工資9500 兩張餐飲發(fā)票596 業(yè)務(wù)招待費(fèi)能扣除60% 剩下40%匯算清繳需要繳費(fèi)的嘛
老師,請(qǐng)問一下2020年11月成立的公司12月申報(bào)個(gè)稅。沒有銀行流水,沒有收入,工資9500 兩張餐飲發(fā)票596 業(yè)務(wù)招待費(fèi)能扣除60% 剩下40%匯算清繳需要繳費(fèi)的嘛。做管理費(fèi)用—開辦費(fèi)—業(yè)務(wù)招待費(fèi) 還是說做管理費(fèi)用—開辦費(fèi)_其他好點(diǎn)??都是可以的嘛
老師,請(qǐng)問一下公司不開票的話,公司剛成立兩三個(gè)月,餐飲發(fā)票能做賬的嘛?沒有收入一點(diǎn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)都不能扣除嘛?要是法人出差吃飯的能扣除嘛?還是說只要是吃飯的,公司沒有收入都不能扣除吖?
老師,請(qǐng)問一下,公司收到娛樂發(fā)票,足浴城的,這個(gè)可以入賬嗎?是做業(yè)務(wù)招待費(fèi),在所得稅上有限額扣除,還是全額不能扣除?
老師,這樣發(fā)票能抵扣增值稅嗎
我是個(gè)體工商戶,一直開具的是貨物發(fā)票,但稅務(wù)局核定的是服務(wù)類定額,但沒有實(shí)際開具服務(wù)類發(fā)票,導(dǎo)致貨物發(fā)票+核定定額超出30萬(wàn),能有辦法處理嗎
10月大報(bào)稅期需要提前做哪些準(zhǔn)備,我是新手即將上崗的小白
請(qǐng)問員工這個(gè)月10月開始買社保,這個(gè)月發(fā)上月工資,社保個(gè)人部分是買這個(gè)月扣出來還是下個(gè)月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
好像吃飯的,招待客戶是業(yè)務(wù)招待費(fèi),員工吃飯福利費(fèi),老板出差吃飯是可以差旅費(fèi)的嘛?
嗯 異地的可以計(jì)入差旅費(fèi) 本地的可以計(jì)入福利費(fèi)或者招待費(fèi)
福利費(fèi)按照工資薪金14%扣除,沒有收入也可以,但是業(yè)務(wù)招待費(fèi)必須要有收入才能扣除是吧
對(duì)的 所以盡量計(jì)入福利費(fèi)
好的,謝謝老師啦
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝