那個(gè)不需要交稅的,因?yàn)榭梢钥鄢杀?/p>
抵扣稅費(fèi) 請(qǐng)問(wèn)老師:我們開票開出去60萬(wàn)6個(gè)點(diǎn)的專票,收到款,然后打出去10萬(wàn)收到10萬(wàn)6個(gè)點(diǎn)的專票,可不可以算作我們所需要交的稅費(fèi)就是50萬(wàn)的開票增值及附加,然后還有50萬(wàn)的企業(yè)所得稅? 我的算法是: 60萬(wàn)除以1.06x0.06x1.12 - 是開票的增值及附加 然后收到10萬(wàn)是不是抵扣的也是增值和附加稅呀? 剛剛?cè)腴T小白,煩請(qǐng)老師幫忙解答,謝謝
老師你好,我想咨詢一下公司賣車交稅的相關(guān)問(wèn)題,比如說(shuō)賣車賣了50萬(wàn),不考慮增值稅減免的問(wèn)題,這個(gè)增值稅是不是50萬(wàn)除以1.03?0.02,所得稅的話計(jì)稅基礎(chǔ)怎么算,比如說(shuō)折舊折了賬上顯示是80萬(wàn),那是不是就不用交企業(yè)所得稅了,還有比如說(shuō)賬上顯示30萬(wàn),那是不是就以50萬(wàn)減去30萬(wàn)=20萬(wàn)乘以相應(yīng)的所得稅稅率去交稅是這個(gè)意思嘛
老師我們對(duì)公收了100萬(wàn) ,然后又轉(zhuǎn)出去50萬(wàn),都是沒(méi)有票的,這個(gè)100萬(wàn)的無(wú)票收入要交企業(yè)所得稅嗎,還有就是這個(gè)轉(zhuǎn)出的50萬(wàn)對(duì)方也沒(méi)開票,計(jì)算所得稅利潤(rùn)的時(shí)候可以扣除這個(gè)成本嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,公司賣車自用,100萬(wàn),增值稅13萬(wàn),用了幾年后, 固定資產(chǎn)清理70,折舊30 ,賣了50萬(wàn) 增值稅是50×13%,那么對(duì)于企業(yè)的做法,賺是賺了這進(jìn)項(xiàng)稅差嗎? 除了了折舊,這進(jìn)項(xiàng)稅差還有其他好處嗎?
老師,公司簽訂合同購(gòu)買了一臺(tái)50萬(wàn)的機(jī)子,發(fā)票還未開進(jìn)來(lái),一年后要退回,扣除22.5萬(wàn)(12.5萬(wàn)折舊,5萬(wàn)拆機(jī),5萬(wàn)安裝費(fèi)),只返回給公司27.5萬(wàn),問(wèn)題一:這個(gè)怎么做賬???有2個(gè)方案,一個(gè)是對(duì)方開進(jìn)50-22.5萬(wàn)的發(fā)票,一個(gè)是對(duì)方開進(jìn)50萬(wàn),我們開出22.5萬(wàn)發(fā)票。我覺(jué)得后者我們開出22.5萬(wàn)的發(fā)票開什么??問(wèn)題二:又該怎么做賬??
老師,請(qǐng)問(wèn)我們有個(gè)員工,不經(jīng)常在這邊上班,經(jīng)常負(fù)責(zé)去溝通一些業(yè)務(wù),采購(gòu)也同時(shí)跟銷售單位對(duì)接,這樣他的費(fèi)用是入到銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用好點(diǎn)
老師,公司賬上的一個(gè)固定資產(chǎn)扣除折舊后還有50萬(wàn)凈值,然后賣出去發(fā)票開50萬(wàn),企業(yè)所得稅要交多少嗎
老師您好,菜市場(chǎng)里面的個(gè)體戶,菜販子,不是自產(chǎn)自銷的,給酒店供應(yīng)蔬菜,增值稅可以開免稅發(fā)票嗎?
掛面的稅率到底是9%還是13%
計(jì)算基本每股收益,分子不扣除終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn),計(jì)算稀釋每股收益是分子應(yīng)扣除對(duì)不
各位老師大家好,如果公司開除了,怎么算陪償工資
老師您好,公司在廈門,請(qǐng)問(wèn)年獎(jiǎng)金,離職/工作地點(diǎn)調(diào)動(dòng)補(bǔ)償金多少不扣個(gè)稅,扣個(gè)稅的階梯是怎么樣的
涉及到車船稅,怎么做賬???車船稅300元,用現(xiàn)金支付……還想用“應(yīng)交稅費(fèi)”科目過(guò)度一下
老師,增值稅加計(jì)抵減怎么入賬?
老師,快賬軟件,制造費(fèi)用月末會(huì)不會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)成生產(chǎn)成本?