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給境外單位提供信息系統(tǒng)服務(wù),進(jìn)行跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告填寫了。申報(bào)免稅收入,填在附表一19行免稅收入欄次未開票收入列次,然后填減免稅申報(bào)明細(xì)表出口免稅行次和跨境業(yè)務(wù)行次嗎

2025-09-11 11:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-11 11:49

你好,老師這邊沒有具體填過,這是稅局給的操作說明,可以參考一下。網(wǎng)站如下。 https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxMTEzMjA4Mw==&mid=2649954647&idx=1&sn=185edf5fd042348854b2ad0e202fd676&chksm=82db1306642e7a300be2e9eb4f84d84fa7e8ae109f480c68bc94d42125610d48e4c0287884c5&scene=27

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快賬用戶5765 追問 2025-09-11 11:51

我問的是填表

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快賬用戶5765 追問 2025-09-11 11:52

不是備案填寫

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齊紅老師 解答 2025-09-11 11:57

是的,附表一填免稅那里。減免稅明細(xì)表填9欄和跨境服務(wù)那里。

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快賬用戶5765 追問 2025-09-11 12:00

減免稅申報(bào)明細(xì)表跨境服務(wù)行次不填行不,只填出口免稅行次

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齊紅老師 解答 2025-09-11 12:15

按照稅局這邊是要填的哦。 答:1.《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<營業(yè)稅改征增值稅跨境應(yīng)稅行為增值稅免稅管理辦法(試行)>的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第29號)明確,納稅人發(fā)生跨境應(yīng)稅行為享受免稅的,應(yīng)當(dāng)按規(guī)定進(jìn)行納稅申報(bào)。納稅人享受免稅到期或?qū)嶋H經(jīng)營情況不再符合本辦法規(guī)定的免稅條件的,應(yīng)當(dāng)停止享受免稅,并按照規(guī)定申報(bào)納稅。 2.《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“二、免稅項(xiàng)目”第9欄次“其中:跨境服務(wù)”填寫本期按照稅收法律、法規(guī)及國家有關(guān)稅收規(guī)定免征增值稅的跨境服務(wù)免稅項(xiàng)目。

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你好,老師這邊沒有具體填過,這是稅局給的操作說明,可以參考一下。網(wǎng)站如下。 https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxMTEzMjA4Mw==&mid=2649954647&idx=1&sn=185edf5fd042348854b2ad0e202fd676&chksm=82db1306642e7a300be2e9eb4f84d84fa7e8ae109f480c68bc94d42125610d48e4c0287884c5&scene=27
2025-09-11
您好,是的,您填寫的方式完全正確。給境外單位提供信息系統(tǒng)服務(wù)屬于跨境應(yīng)稅行為,在增值稅申報(bào)時,應(yīng)將免稅收入填寫在附表一第19行免稅收入欄次的未開票收入列次,同時需在減免稅申報(bào)明細(xì)表中填寫出口免稅行次和跨境業(yè)務(wù)行次,這樣才能完整申報(bào)跨境應(yīng)稅行為的免稅信息
2025-09-11
你好,跨境應(yīng)稅行為免稅的是零稅率,或者是免稅的才填寫。你這個已經(jīng)開了6%,這個屬于應(yīng)稅銷售額。
2025-08-29
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-09-11
你好可以的,合并到一起申報(bào)免稅
2025-09-09
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