你好,應(yīng)該是跨境應(yīng)稅免征增值稅的

老師,出口技術(shù)服務(wù)是需要做跨境應(yīng)稅行為免征增值稅備案嗎? 做跨境應(yīng)稅行為免征增值稅備案時(shí)跨境應(yīng)稅行為名稱選擇向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù),提交后稅局說(shuō)要提供放棄適用增值稅零稅率聲明才可以審批通過(guò),但是我們有出口退稅的優(yōu)惠政策,如果提交了放棄適用增值稅零稅率聲明就代表我們不能享受出口退稅,只能享受免稅嗎?
向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的部分服務(wù),免增值稅,是不是要在電子稅務(wù)局進(jìn)行備案,填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告
出口退稅是怎么一回事呢,我們向外國(guó)公司提供完全在境外消費(fèi)的服務(wù),信息系統(tǒng)服務(wù),這個(gè)是進(jìn)行退免稅備案嗎,然后填免抵退稅申報(bào)嗎,最后填增值稅申報(bào)表附列資料一17行嗎,退稅一般交上多久能退
向境外單位提供完全在境外消費(fèi)的服務(wù),信息系統(tǒng)服務(wù),是要在電子稅務(wù)局進(jìn)行出口退免稅備案還是填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,我見(jiàn)2016 36信息系統(tǒng)服務(wù)是零稅率適用范圍。
提供的信息系統(tǒng)服務(wù),在電子稅務(wù)局填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告時(shí),跨境應(yīng)稅行為名稱選其他嗎
關(guān)稅是不是得找報(bào)關(guān)行?貨物離開(kāi)港口繳納一次,到達(dá)對(duì)方港口繳納一次?跟負(fù)責(zé)出口退稅的會(huì)計(jì)無(wú)關(guān)吧?
老師,這個(gè)公司主要是賣(mài)禮品的,不應(yīng)該是銷(xiāo)售嗎?為啥還要招工程類(lèi)的會(huì)計(jì),會(huì)成本核算?
老師,公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的類(lèi)型是有限責(zé)任公司(自然人投資和控股)的,我看報(bào)稅的時(shí)候填的是小規(guī)模納稅人,是因?yàn)槭裁囱剑课蚁聜€(gè)月也要報(bào)稅不知道得怎么報(bào)
殘疾人就業(yè)保障金,上年在職職工工資總額,上年在職職工人數(shù)怎么統(tǒng)計(jì)
老師,公司要注銷(xiāo)了,需要注意些什么,還有沒(méi)計(jì)提完的折舊能一次性提完嗎?
老師,我十個(gè)店鋪都是電商,每個(gè)店鋪都有不同的產(chǎn)品,我要我需要把這個(gè)店鋪所有的產(chǎn)品混種,然后列入到我的一個(gè)表格中匯總,然后再由我分別根據(jù)每個(gè)產(chǎn)品的對(duì)應(yīng)供貨商下單,下單之后,然后再把每個(gè)供貨商的快遞單號(hào)填回到自己的匯總表中來(lái),然后填寫(xiě)完成之后,再把每個(gè)店鋪的單好產(chǎn)品的價(jià)格運(yùn)費(fèi)總計(jì)每個(gè)店鋪每天下單的數(shù)量匯總,同時(shí)需要合作十個(gè)店鋪,每一天天跟我這個(gè)店鋪混種的一個(gè)金額以及每個(gè)供貨商的一個(gè)貨款金額的核對(duì)。然后五天一輪,另外十個(gè)電商平臺(tái),我需要結(jié)算,然后十個(gè)供貨商,我也需要核對(duì)貨款。我應(yīng)該怎么操作才能讓自己迅速精準(zhǔn)收集數(shù)據(jù)核對(duì)數(shù)據(jù),清算個(gè)個(gè)貨款。以及每個(gè)店鋪的退貨數(shù)量和退貨款,還有對(duì)應(yīng)上的一個(gè)退貨處理。金蝶云.星辰,能幫我解決這個(gè)大難題嗎
這道題答案里面出來(lái)一個(gè)63.14是怎么計(jì)算來(lái)的?
請(qǐng)問(wèn)老師,逃稅罪中呢雙10是一次的行為產(chǎn)生的數(shù)還是多次的累計(jì)?
國(guó)內(nèi)代理服務(wù)運(yùn)輸費(fèi)和港雜費(fèi)可以按照總運(yùn)費(fèi)的比例劃分去開(kāi)發(fā)票嗎,比如總運(yùn)費(fèi)是100,按40%開(kāi)國(guó)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,10%開(kāi)港雜費(fèi)發(fā)票,50%開(kāi)國(guó)際運(yùn)費(fèi)發(fā)票
老師,國(guó)外的vat是怎么算的?算完怎么申報(bào)的?申報(bào)要注意哪些?


假如去年沒(méi)有免稅備案,沒(méi)有把從境外客戶取得的收入報(bào)增值稅,現(xiàn)在又有訂單了,直接備案新訂單預(yù)計(jì)價(jià)款可以嗎
應(yīng)該是可以的,你試試先
之前沒(méi)有把境外客戶這部分收入報(bào)增值稅只報(bào)企業(yè)所得稅,這個(gè)我直接給專(zhuān)管員打電話的話,他一定會(huì)讓我更正增值稅申報(bào)表吧老師,我不敢打
肯定需要更正申報(bào)的,免稅也需要申報(bào)i
以前的先不管,8月進(jìn)行備案,今年把1-7月該報(bào)免稅收入增值稅的都放在,8月申報(bào),可以嗎
可以的,這個(gè)操作沒(méi)問(wèn)題的
1-7月收入都報(bào)一二季度企業(yè)所得稅了,賬務(wù)這塊怎么調(diào)呀,收到錢(qián)計(jì)入預(yù)收賬款科目了,借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸預(yù)收帳款,這樣調(diào),然后再寫(xiě)借應(yīng)收賬款-貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎,企業(yè)所得稅報(bào)表不用更正1和2季度的不
1-7月境外客戶那部分收入
那不可以,你需要更正,要求所得稅和增值稅一致
在當(dāng)期沖銷(xiāo)之前入收入的分錄,然后申報(bào)免稅增值稅后,再做入收入分錄
之前增值稅收入小于企業(yè)所得稅收入,這樣做之后就大于
之前稅務(wù)沒(méi)找過(guò)
這次增值稅收入大于企業(yè)所得稅收入可以不,以后按規(guī)定申報(bào)免稅增值稅
沒(méi)找過(guò)可以繼續(xù)操作的這個(gè)