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Q

向境外單位提供完全在境外消費(fèi)的服務(wù),信息系統(tǒng)服務(wù),是要在電子稅務(wù)局進(jìn)行出口退免稅備案還是填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,我見(jiàn)2016 36信息系統(tǒng)服務(wù)是零稅率適用范圍。

2025-08-22 09:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-22 09:25

你好,應(yīng)該是跨境應(yīng)稅免征增值稅的

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快賬用戶6866 追問(wèn) 2025-08-22 10:23

假如去年沒(méi)有免稅備案,沒(méi)有把從境外客戶取得的收入報(bào)增值稅,現(xiàn)在又有訂單了,直接備案新訂單預(yù)計(jì)價(jià)款可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-22 10:23

應(yīng)該是可以的,你試試先

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快賬用戶6866 追問(wèn) 2025-08-22 10:24

之前沒(méi)有把境外客戶這部分收入報(bào)增值稅只報(bào)企業(yè)所得稅,這個(gè)我直接給專(zhuān)管員打電話的話,他一定會(huì)讓我更正增值稅申報(bào)表吧老師,我不敢打

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齊紅老師 解答 2025-08-22 10:26

肯定需要更正申報(bào)的,免稅也需要申報(bào)i

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快賬用戶6866 追問(wèn) 2025-08-22 10:50

以前的先不管,8月進(jìn)行備案,今年把1-7月該報(bào)免稅收入增值稅的都放在,8月申報(bào),可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-22 10:55

可以的,這個(gè)操作沒(méi)問(wèn)題的

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快賬用戶6866 追問(wèn) 2025-08-22 10:58

1-7月收入都報(bào)一二季度企業(yè)所得稅了,賬務(wù)這塊怎么調(diào)呀,收到錢(qián)計(jì)入預(yù)收賬款科目了,借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸預(yù)收帳款,這樣調(diào),然后再寫(xiě)借應(yīng)收賬款-貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎,企業(yè)所得稅報(bào)表不用更正1和2季度的不

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快賬用戶6866 追問(wèn) 2025-08-22 10:59

1-7月境外客戶那部分收入

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齊紅老師 解答 2025-08-22 11:01

那不可以,你需要更正,要求所得稅和增值稅一致

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快賬用戶6866 追問(wèn) 2025-08-22 13:38

在當(dāng)期沖銷(xiāo)之前入收入的分錄,然后申報(bào)免稅增值稅后,再做入收入分錄

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快賬用戶6866 追問(wèn) 2025-08-22 13:39

之前增值稅收入小于企業(yè)所得稅收入,這樣做之后就大于

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快賬用戶6866 追問(wèn) 2025-08-22 13:39

之前稅務(wù)沒(méi)找過(guò)

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快賬用戶6866 追問(wèn) 2025-08-22 13:39

這次增值稅收入大于企業(yè)所得稅收入可以不,以后按規(guī)定申報(bào)免稅增值稅

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齊紅老師 解答 2025-08-22 13:40

沒(méi)找過(guò)可以繼續(xù)操作的這個(gè)

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你好,應(yīng)該是跨境應(yīng)稅免征增值稅的
2025-08-22
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2025-08-19
你好,沒(méi)有“信息系統(tǒng)服務(wù)”或類(lèi)似表述嗎
2025-08-25
對(duì)的是的,選擇其他服務(wù)
2025-08-25
不是啊,D選項(xiàng)是向境外單位提供的在境內(nèi)外消費(fèi)的咨詢服務(wù),包含境內(nèi)的咨詢服務(wù)呢,那就不適用免稅政策了
2024-07-05
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