?同學您好,很高興為您解答,請稍等

老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個問題需要請教您 第一個:因我接手前面的會計賬務不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫個情況說明把他轉出相應的科目,后續(xù)匯算清繳時再做調增處理,不知是否可行,或者有無相關的政策文件能做為支撐 第二個:清查時發(fā)現(xiàn)應付賬款的科目中有幾家供應商已經停止合作2年了,但是賬上還有欠著對方的錢掛著賬(實際上其實已經付清對方的款了),我也想寫個說明由領導審批后轉入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請問老師有其他辦法嗎?
老師您好,比如公司出現(xiàn)事故,事故調查組邀請專家發(fā)生的住宿費由公司承擔,請問住宿發(fā)票抬頭應該開我們公司名稱吧,計入招待費核算嗎?
老師您好,比如公司出現(xiàn)事故,事故調查組邀請專家發(fā)生的住宿費由公司承擔,請問住宿發(fā)票抬頭應該開我們公司名稱吧,計入招待費核算嗎?除了發(fā)票,公司內部審批單,還需要其他佐證材料嗎?
老師,請問一下我公司是充電公司,收錢是安任物流,開票給另外一家(也是這家公司的其他公司可以不)能讓他寫委托支付不呢?這種情況合法嗎
老師,電商商家實務中將刷單的也記為收入,那所發(fā)生的成本、費用也計入成本嗎?因為刷單本身是不合法的,不合法的費用可以抵扣進項、稅前扣除嗎?
老師,您看一下這題調乙公司利潤時為什么不用100?70%-60*70 這樣為什么不用乙的凈利潤加(100-60)?70%
上個月員工的報銷憑證給了部分,這個月補上但是沒有火車票外地有交通費和住宿費這個月怎么做,報銷單直接填上嗎
老師,結轉本年利潤的時候,如果是虧損的情況下,結轉到哪里?
小微企業(yè)的所得稅是多少
公司在在租房為房東承擔的個稅和房產稅怎么做賬,可以所得稅匯算扣除嗎
老師,老板人個的款轉入公戶的錢,當時因為經營需要轉入的,現(xiàn)在公戶有錢了再轉到個人戶。有時間要求嗎。有沒有什么風險
老師,為什么我勾選了抵扣專票,增值稅的附表二進項稅不能自動帶數據?還要需要我手動填寫嗎?
老師上午好,我想問一下我那個稅務系統(tǒng)里邊出現(xiàn)一個本期應申報的稅,里邊出現(xiàn)一個殘疾人就業(yè)保證金申報辦理期限是2025年12月31號,這是什么意思呀?
您好,發(fā)票抬頭必須開你公司全稱,不能開個人,計入管理費用比如管理費用-事故處理費,千萬別計入業(yè)務招待費因為招待費稅前扣除有限制是發(fā)生額的60%與收入的5‰取低者,除了發(fā)票和審批單,關鍵要附上事故調查組的邀請函證明錢是為事故調查花的,再加上酒店水單和付款記錄湊齊證據鏈就行 年度匯繳申報在咨詢服務費,公司支付專家費用(含住宿)是為了獲取專業(yè)的事故調查、分析服務,這本質上是一種向外部專家購買專業(yè)咨詢服務的行為。
老師,現(xiàn)在僅僅是專家住宿費不到五百元,公司安全部門咨詢這五百元計入哪里,也沒有邀請函等材料,
?您好,發(fā)票抬頭開公司全稱,直接計入管理費用-咨詢費科目,因為這是為獲取專家調查服務而發(fā)生的直接相關支出,最符合費用性質且匯算清繳時申報明確
財務領導說這個屬于招待行為,需要進招待費,進招待費除了發(fā)票和審批單,是不是還需要邀請函,專家信息,酒店水單,專家調查成果之類的,還有專家在會議室的照片等等
如果僅將開有我們公司抬頭的住宿費發(fā)票計入管理費用咨詢費,老師,這個會牽強嗎?估計財務領導不允許
?您好,計入招待費確實需要更完整的證據鏈,包括邀請函、專家信息、會議簽到表或調查成果等,以證明接待與事故調查相關;如果僅憑住宿費發(fā)票計入咨詢費,因缺乏直接的專業(yè)服務合同或成果交付證明,處理上顯得牽強,還是與領導溝通確認證據要求后按招待費處理更穩(wěn)妥。
好的,謝謝老師,您辛苦了!老師,這個錢不多,還有其他處理的辦法嗎?
?您好,可以計入管理費用-其他科目,事由寫明事故調查專家住宿費,這樣既避免了招待費的嚴格證明要求,也比計入咨詢費更貼切實際性質。
老師,這個費用的實質確實是招待性質是不,計入其他的話,審計能說過去不
?您好,從實質來看這屬于招待性質,因為是為外聘專家提供住宿而非直接購買其報告;計入其他科目在審計時可能被質疑,需要準備充分的情況說明(如內部事故報告、審批單)證明其業(yè)務真實性,但最穩(wěn)妥的方式仍是按領導要求計入招待費。