借:管理費用-辦公費
貸:現(xiàn)金
借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款
借:管理費用-辦公費(紅字)

我公司是一般納稅人,8月支付了稅控系統(tǒng)維護費,本月無需繳納增值稅,請問這280可以全額抵扣增值稅的分錄需要出憑證嗎?
一般納稅人,增值稅控盤服務費280元。這個抵扣增值稅的時候怎么寫會計分錄
老師你好,公司的一般納稅人稅控服務費全額抵減,2020年有一個280元, 2021年有一個440元合計720,可不可以在2021年一起全部全額抵扣,2020年的280沒有底,是否可以在2021年全額抵扣?兩年一起做在2021年稅法上規(guī)定可以嗎?
一般納稅人金稅盤服務費280抵減增值稅分錄怎么寫?
老師,請問,企業(yè)第一次購買稅控盤,第一年,除了要支付稅控盤的費用,軟件技術服務費280元,在第一年也要一起支付嗎?以后每年都要支付280元?那個稅額全額減免抵扣的,小規(guī)模納稅人也可以抵扣嗎?
請問跨省辦理外經證核銷報驗,需要以特定主體登錄對方稅務局嗎
我們是制造行業(yè),有2張進項發(fā)票是購進的成品,但是供應商開票名稱跟我們銷售名稱不一致,現(xiàn)在進項發(fā)票也已經抵扣,但是我現(xiàn)在想跟對方協(xié)商紅沖發(fā)票,我增值稅這里應該怎么處理?采購入庫這里我知道怎么操作,就這個月把之前入庫的做一筆一模一樣的入庫單紅沖,再做一筆正確的入庫單,就是不知道增值稅進項稅額這里是怎么處理的
老師,請問勞務公司代扣代繳給工人申報勞務報酬后,可以用工資表為憑證做稅前扣除嗎?還是說必須要工人給勞務公司提供發(fā)票才能做稅前扣除呢?
在制造業(yè)中哪些情況要做原料的進項稅轉出
你好,老師成本是一種費用,費用是一種資產,這句話怎么理解?
在電子稅務局系統(tǒng)里如何查對方欠我們多少票沒開
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費附加地方教育費附加
老師您好,麻煩問一下,假如我注冊資金10w,年底凈利潤5萬,不分紅,在年底之前再把這5萬投資買設備,這5萬還需要交企業(yè)所得稅嗎?
一般納稅人,繳納增值稅分錄為,借 應交稅費—未交增值稅,貸 銀行存款。這個分錄對嗎。另外酒類消費稅在生產環(huán)節(jié)交消費稅嗎
電商平臺以銷售貨物為主,但稅務報送也有銷售服務,需要填附表2嗎
那么幾年以來,減免稅款這個科目,就一直有借方余額呢?
可結轉到未交增值稅