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我公司是一般納稅人,8月支付了稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),本月無需繳納增值稅,請(qǐng)問這280可以全額抵扣增值稅的分錄需要出憑證嗎?

2020-09-09 21:46
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-09 21:47

您好 沒有實(shí)際抵扣的時(shí)候 不需要寫抵扣分錄

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您好 沒有實(shí)際抵扣的時(shí)候 不需要寫抵扣分錄
2020-09-09
你好,附表四和優(yōu)惠明顯表都要聽時(shí)間抵減額,而且需要交增值稅時(shí)才可以填實(shí)際抵減額,如果本月不需要交增值稅是不能抵減的
2020-12-01
這個(gè)無法做減免稅了。已經(jīng)無法抵扣,因?yàn)槌^了一年的時(shí)間
2020-09-12
不需要 根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-11-04
你好,做管理費(fèi)用辦公費(fèi) ,需要交增值稅再做抵減,現(xiàn)在不做,  借:管理費(fèi)用???     貸:銀行存款/現(xiàn)金???? 抵減增值稅稅額,?????????????????????????????????????????????????????   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)?? 借:管理費(fèi)用 ??負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2021-04-13
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