你好,是的,是需要代扣代繳個(gè)稅
老師 請(qǐng)問(wèn)我們公司付勞務(wù)費(fèi)出去需要取發(fā)票嗎? 如果要取發(fā)票對(duì)方去代開(kāi)發(fā)票不是要交個(gè)稅嗎? 那我們?cè)趺磥?lái)代扣代繳個(gè)稅呢?
老師您好!我們代供應(yīng)商支付了一筆人工服務(wù)費(fèi),這筆錢(qián)需要對(duì)方打給我們,對(duì)方要求我們給他們開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)應(yīng)該開(kāi)服務(wù)費(fèi),還是勞務(wù)費(fèi)呀
我單位支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi),對(duì)方代開(kāi)了發(fā)票,還需要給他代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司打官司輸了,支付給對(duì)方公司的勞務(wù)費(fèi)和律師費(fèi)需要對(duì)公支付給對(duì)方嗎,對(duì)方提供的勞務(wù)費(fèi)也需要開(kāi)票給我們,但是律師費(fèi)這個(gè)是由打官司的律師事務(wù)所開(kāi)票嗎?
老師,如果我們公司收到對(duì)方給開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票,那我公司是否可以依據(jù)發(fā)票辦款,還需要在代扣代繳勞務(wù)費(fèi)嘛?
老師您好:這家公司是一般納稅人,8月份開(kāi)了5萬(wàn)的外經(jīng)證,已預(yù)繳增值稅917.43元和城建稅32.11,這個(gè)月申報(bào)稅款呢,進(jìn)項(xiàng)稅額有4147.72元,這樣銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)還有留抵19.28元,這個(gè)月增值稅就不用交了,那預(yù)繳的917.43就留抵,那預(yù)繳城建32.11元還用退嗎?謝謝!
出口退稅 就是A公司接了一個(gè)俄羅斯的采礦冶金廠擴(kuò)建工程 由B公司來(lái)完成這個(gè)冶金廠擴(kuò)建,出口環(huán)節(jié)是B公司把設(shè)備賣(mài)給A,A再出口給A在俄羅斯的分公司,最終設(shè)備的退稅款是歸B所有 這種業(yè)務(wù)模式下 出口退稅能退下來(lái)嗎
#提問(wèn)#老師,債務(wù)重組中的債務(wù)人以長(zhǎng)期股權(quán)投資和投資性房地產(chǎn)換取債權(quán)人的固定資產(chǎn),那么債務(wù)人的應(yīng)付賬面與賬面差異應(yīng)該計(jì)入什么科目?
老師,就是我們是A公司和旅游景點(diǎn)之前有個(gè)協(xié)議,需要轉(zhuǎn)款給導(dǎo)游的代收代付導(dǎo)游提成,我們另一個(gè)B公司也是導(dǎo)游帶顧客去買(mǎi)東西,B公司給導(dǎo)游提成我可以用A公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)嗎@董孝彬老師
老師,您好,我們公司是醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)公司,只有提供檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù),不能售賣(mài)醫(yī)療器械,科研儀器等實(shí)物商品。我們想委托具有經(jīng)營(yíng)許可證的b公司幫我們賣(mài)儀器,由b公司給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票,我們拿b公司的代銷(xiāo)清單確認(rèn)收入,這樣我們還需要給b公司開(kāi)具貨物發(fā)票嗎?就是假若我們的產(chǎn)品委托b公司賣(mài)了100萬(wàn),我們要給b公司20萬(wàn)代銷(xiāo)服務(wù)費(fèi),那剩下的80萬(wàn)b公司要轉(zhuǎn)給我們,這80萬(wàn)我們還需要開(kāi)票嗎?
檔案管理服務(wù)費(fèi),和對(duì)方簽的協(xié)議,對(duì)方已把錢(qián)打入,但是我企業(yè)因?yàn)榘l(fā)票限額開(kāi)不出來(lái)這么多的發(fā)票這種情況怎么辦賬務(wù)怎么處理,能掛預(yù)收嗎,還是直接進(jìn)收入
老師,公司24年買(mǎi)的固定資產(chǎn)原價(jià)2000元,當(dāng)時(shí)對(duì)方開(kāi)錯(cuò)發(fā)票,發(fā)票1500入的賬,折舊一年后,發(fā)現(xiàn)少入賬500,對(duì)方重開(kāi)了一張2000的發(fā)票,把之前1500發(fā)票紅沖了,我該如何做賬務(wù)處理?
老師好!請(qǐng)教風(fēng)電機(jī)艙結(jié)構(gòu)件制造業(yè)的庫(kù)存盤(pán)點(diǎn),財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)該多久盤(pán)點(diǎn)一次?成品對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)成本怎么核算?
為什么沒(méi)有減評(píng)估增值的金額
若稅法規(guī)定與收入相關(guān)的預(yù)收款項(xiàng)應(yīng)于收到時(shí)計(jì)入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額,則合同負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)為零。老師能舉例說(shuō)明下嗎
老師 意思就是但凡是? 個(gè)人為單位提供的勞務(wù)服務(wù)? 就要給對(duì)方申報(bào)個(gè)稅對(duì)嗎
你好,是的。可以這樣理解。