久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,我當期預交增值稅2萬,,進項稅3萬,銷項稅8萬,這些稅怎么做結轉(zhuǎn)

2025-09-03 18:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-03 18:45

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

頭像
齊紅老師 解答 2025-09-03 18:46

您好,當期要做的增值稅結轉(zhuǎn)是這樣的:先把銷項稅 8 萬和進項稅 3 萬結轉(zhuǎn),算出當期應交的增值稅是 8 萬 - 3 萬 = 5 萬,這時候要做分錄,借:應交稅費 —— 應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5 萬,貸:應交稅費 —— 未交增值稅 5 萬;然后把之前預交的 2 萬增值稅結轉(zhuǎn),用來抵減應交的部分,做分錄,借:應交稅費 —— 未交增值稅 2 萬,貸:應交稅費 —— 預交增值稅 2 萬;這樣一來,未交增值稅科目就剩下 5 萬 - 2 萬 = 3 萬的余額,這就是你當期還需要繳納的增值稅,等實際繳納時,再做分錄,借:應交稅費 —— 未交增值稅 3 萬,貸:銀行存款 3 萬,這樣就完成了所有結轉(zhuǎn)

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
您好同學!年末未交的增值稅為負數(shù)表示 表示存在多交的金額,針對該部分金額應當在會計報表中重分類為其他流動資產(chǎn)科目 借:其他流動資產(chǎn) 貸:應交增值稅-未交增值稅 下月轉(zhuǎn)回即可!
2023-01-09
你好;? ??轉(zhuǎn)出未交增值稅11萬 是借方還是 貸方的?? ??
2021-12-29
結轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 13 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 13 結轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 10 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2020-08-27
你好,未交增值稅是借方余額2萬,表示有留底。
2023-11-30
借銷項稅額7萬,轉(zhuǎn)出未交增值稅9萬-7萬,貸進項稅額5萬%2B4萬
2021-04-02
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×