借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅3 實(shí)際繳納增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅3 貸:銀行存款3
老師,公司上個(gè)月有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅3萬,上個(gè)月未開票收入的銷項(xiàng)稅5萬,這個(gè)月需要交增值稅2萬,那我這個(gè)月交增值稅應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師好,2020年12月進(jìn)項(xiàng)稅留底70萬,2021年銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)大20萬,2月份銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)大20萬,3月份銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)大50萬,請(qǐng)問12月份怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄,1月2月是否要計(jì)提,3月計(jì)提多少?注意我不是問繳納多少增值稅。謝謝
您好 因?yàn)槊吭落N項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,如果有未交的水費(fèi),下月繳納后這個(gè)科目是平的,但是11月改了增值稅申報(bào)表,稅務(wù)讓補(bǔ)繳了5萬多增值稅,如果分錄做成 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5萬,貸:銀行存款 5萬,應(yīng)交稅金-未交增值稅就有余額,這種情況應(yīng)該怎么處理?
老師我們一般納稅人,1月開票1萬,2月開票1.5萬,3月開票2萬,4月開票0,我們每月的月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄是這樣做的,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 之前我們是年末才轉(zhuǎn)銷進(jìn)銷項(xiàng)稅額的,那現(xiàn)在不管我們每月月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄是否對(duì)了,現(xiàn)在需要把1-4月銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)銷,分錄應(yīng)該怎么做呢?
您好老師,增值稅銷項(xiàng)5萬,進(jìn)項(xiàng)是2萬,余下3需要繳納增值稅,要不要把5萬銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)2萬同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)未交增值稅,這中間差了幾個(gè)分錄,怎么才能到銀行付款3萬的分錄,求解謝謝老師
個(gè)人所得稅匯算清繳截止日期
工會(huì)經(jīng)費(fèi)在電子稅務(wù)局申報(bào)的路徑是怎么樣的?
老師,之前的會(huì)計(jì)申報(bào)的23年財(cái)報(bào)年報(bào),23年全年銀行流水明明有,但是他的現(xiàn)金流量表都是0 這是為什么??
足浴店去年電費(fèi)是直接計(jì)入管理費(fèi)用,大約30萬左右,如果更改上年四季度所得稅表,合適嗎,還有今年如果把這個(gè)電費(fèi)改進(jìn)成本,兩年成本費(fèi)用差異大,會(huì)被預(yù)警嗎,主要收入沒有按照實(shí)際入,只取了一部分
老師,我們開出去的銷項(xiàng)發(fā)票是9%的50萬專票,要開進(jìn)來的發(fā)票材料和勞務(wù)各占50%和40%,要怎么算各需要多少的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
年度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)時(shí)自動(dòng)帶出來的數(shù)字可以修改,因跟賬套某個(gè)科目數(shù)字有一點(diǎn)出入?
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長期股權(quán)投資2500萬元,后來對(duì)方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,這個(gè)賬務(wù)處理是正確的嗎
老師,個(gè)人代開的勞務(wù)發(fā)票,代開時(shí)已經(jīng)扣繳個(gè)人所得稅,我司不需要給他申報(bào)個(gè)稅了吧?
停車費(fèi)定額發(fā)票能抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師你好!醫(yī)院用的房產(chǎn)是法人自有的房屋,法人無償租給醫(yī)院,法人用交哪些稅
您好老師,我如果是進(jìn)項(xiàng)5銷項(xiàng)是2分錄如下 1借庫存商品,進(jìn)項(xiàng)5,貸銀行 2借主營業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)2,貸應(yīng)收, 5-2等于3,3就沒有分錄,一直掛賬上,做留抵, 但是現(xiàn)在是進(jìn)2銷5,就需要有您發(fā)給我的分錄是不是?求解謝謝老師
同學(xué)你好,你的理解是對(duì)的