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您好老師,增值稅銷項(xiàng)5萬,進(jìn)項(xiàng)是2萬,余下3需要繳納增值稅,要不要把5萬銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)2萬同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)未交增值稅,這中間差了幾個(gè)分錄,怎么才能到銀行付款3萬的分錄,求解謝謝老師

2022-06-04 13:33
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-04 13:42

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅3 實(shí)際繳納增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅3 貸:銀行存款3

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快賬用戶9078 追問 2022-06-04 13:48

您好老師,我如果是進(jìn)項(xiàng)5銷項(xiàng)是2分錄如下 1借庫存商品,進(jìn)項(xiàng)5,貸銀行 2借主營業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)2,貸應(yīng)收, 5-2等于3,3就沒有分錄,一直掛賬上,做留抵, 但是現(xiàn)在是進(jìn)2銷5,就需要有您發(fā)給我的分錄是不是?求解謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-06-04 13:53

同學(xué)你好,你的理解是對(duì)的

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借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅3 實(shí)際繳納增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅3 貸:銀行存款3
2022-06-04
固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣的,不用計(jì)入固定資產(chǎn)的
2022-01-20
12月是留抵不用結(jié)轉(zhuǎn)分錄。1月,2月都不用計(jì)提,因?yàn)檫€是留抵
2021-09-29
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 繳納借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸,銀行存款。
2021-09-13
有累計(jì)的也是正常的
2023-09-13
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