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旅游行業(yè)差額開票,實際抵扣成本大于開票成本最后沒交稅,開票產生銷項稅額是4895.49,附件是我做的分錄對嗎

旅游行業(yè)差額開票,實際抵扣成本大于開票成本最后沒交稅,開票產生銷項稅額是4895.49,附件是我做的分錄對嗎
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旅游行業(yè)差額開票,實際抵扣成本大于開票成本最后沒交稅,開票產生銷項稅額是4895.49,附件是我做的分錄對嗎
2025-08-30 23:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-08-30 23:27

你好,那你繳納增值稅如何做分錄?

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快賬用戶9717 追問 2025-08-30 23:40

正常借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅呀!按票上金額確定

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齊紅老師 解答 2025-08-31 06:27

差額征稅就是對應差額支出部分不交,與你說的實際抵扣成本大于開票成本之間什么關系

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快賬用戶9717 追問 2025-08-31 09:27

大于成本最后是不要交稅了,不交稅的分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2025-08-31 10:14

借應交稅費未交增值稅,貸你所有應交稅費應交增值稅的明細

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你好,你如果確認不了成本金額是開不了差額的。 只能全額開。 或者你先全額開,等以后確認金額后,再紅字沖減,重新再開。
2025-07-30
直接選擇那個全額開票差額征稅的功能
2025-07-30
你好,扣除不了,全額開票,全額交稅,銷項稅額減進項稅額,按照這個來,沒有進項的全額繳納一般納稅人。
2025-04-16
同學你好 (1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款? ? ? ? ?貸:主營業(yè)務收入? ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額)?? (2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業(yè)務成本 ? ? ? ?應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減)? ? ? ? ?貸:銀行存款? (3)月底結轉未交增值稅 借:應交稅費———應交增值稅(轉出未交增值稅)? ? ? ? ? 貸:應交稅費———未交增值稅?
2021-08-05
你好,一般納稅人稅點是6個點,小規(guī)模是三個點
2020-08-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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