如果說你還沒有收到發(fā)票,你就暫時先暫估成本,后面收到發(fā)票再作為原始憑證處理就可以。
我們公司組織了一次跨年東北游,款已經(jīng)轉(zhuǎn)給旅行社了,我己經(jīng)入賬預(yù)收賬款?,F(xiàn)在收到旅行社給我們開的發(fā)票金額是57400,我們實際給他們轉(zhuǎn)款是56896,旅行社多給我們開了504元的發(fā)票;員工用這其中的500元來抵他的借款,但是還是多出4元。你幫我看看這要怎么做分錄比較合適呢
我們公司組織了一次跨年東北游,款已經(jīng)轉(zhuǎn)給旅行社了,我己經(jīng)入賬預(yù)收賬款。現(xiàn)在收到旅行社給我們開的發(fā)票金額是57400,我們實際給他們轉(zhuǎn)款是56896,旅行社多給我們開了504元的發(fā)票;員工用這其中的500元來抵他的借款,但是還是多出4元。你幫我看看這要怎么做分錄比較合適呢
旅游公司,旅游行程結(jié)束,但是發(fā)票還沒收到,先做成本結(jié)算,之后收到發(fā)票做稅額抵減嗎,這樣沒錯吧。實際操作中我們是收到發(fā)票一起做還是分開啊
我們房開公司沒有錢付給建安公司,建安公司也不敢開發(fā)票給房開,因為一開就要交增值稅(實際上都是一個集團的)。但我房開公司還得售房,當我收到房款和開發(fā)票的時候,財務(wù)總監(jiān)就讓我下分錄:借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅金一銷項稅額 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本(按銷售收入的90%結(jié)轉(zhuǎn)成本):借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 開發(fā)產(chǎn)品,請問以上操作沒什么問題吧,是不是這時只能這樣做?(因為有50%的建安成本票沒拿到,是不是只能這樣做)
請問開的差額征稅發(fā)票如何做賬,比如我們是旅游公司,稅率是6%,我們收到各種成本普票合計856561.93,我們和上游分包商的合同是1006561.93(利潤15萬),我們收到856561.93的成本票后,給上游分包商開了一張差額征稅的普票856561.93元(全部成本票抵扣,應(yīng)交增值稅額0),再開了一張專票價稅合計150000元,請問這2張發(fā)票分別怎么做賬呢
成立一個 個體工商戶需要交哪些稅?
我們單位是小規(guī)模納稅人,采購商品收到增值稅普通發(fā)票,請問小規(guī)模納稅人采購商品時交印花稅是以含稅價還是不含稅價交印花稅?
老師,請教下,自建一棟辦公大樓,大樓邊上連著自建路面綠化,這個路面綠化的地方要繳納房產(chǎn)稅嗎?
老師,你好,我這邊新接收了一家公司。但他以前是有賬的,這邊的話那個銀行余額怎么做賬呢
老師,我把銷售手續(xù)費的增值稅算上,是不是對的,只銷售了一半
宋老師,我就是不能快速反應(yīng)余額方向,所表達的含義
我們公司之前在電商平臺充值了兩萬元,平臺實行充值費消耗多少開多少發(fā)票的政策,因為公司發(fā)展調(diào)整,不在做電商平臺,但是充值的錢沒用完,也無法開票,平臺也不給退,怎么做賬
老師好:公司做減資,原來注冊資本是2000萬,減資到1600萬,兩個股東的持股比例不變,但是有的股東實繳的多,會退還一部分,請問退給股東實繳的部分會產(chǎn)生稅費嗎?具體減資流程有嗎?
老師好,耕地占用使用稅是按季申報?
老師,可以幫我看看這筆分錄這樣做是什么意思嗎?