您好,是的,按980報稅,其他計入推廣費(無票支出)
麻煩我想問下,我們公司有代理這種,課程實際是收到980,但是扣除百分之三十,剩680多,這部分實際收入980做收入報稅吧,實際沒收那么多錢,一部分直接轉(zhuǎn)到推廣費的銷售手里了,但有的需要開發(fā)票,我怎么操作合規(guī)呢,謝謝
老師,我公司承包了一片旅游景點區(qū),然后旅游景點里面有所有商戶取得的收入都是統(tǒng)一進國家收款碼賬戶的,然后結(jié)賬的時候政府讓我公司開發(fā)票,發(fā)票金額是這個景點國家收款碼全部收入金額,政府再打錢給我們,現(xiàn)在的情況是雖然這筆款政府打到我們賬戶,但我公司又要轉(zhuǎn)給景點的各個商戶里面(商戶大多數(shù)是個人開的那種),我公司實際根本就沒有得這些錢,只得其中一部分,請問一下我公司這個增值稅和企業(yè)所得稅該怎么辦呀
想請教一下老師,公司是按收取各個門店的銷售收入的百分之五的管理費來開票,作為公司收入,雇傭了客服為各個門店網(wǎng)上直播銷售,門店按銷售收入的百分之三付給客服作為工資發(fā)放,平時,各個門店的銷售收入全部都付給公司,公司扣除了管理費,客服工資后再全部返還給各個門店,我想問,這種我是只確認扣除的管理費為收入嗎?扣除的給客服的部分做工資薪金申報?返還給各個門店的全部做其他應付款?那我公司如果是小規(guī)模納稅人的話,十二個月收到的管理費不超過500萬,就沒有增值稅,只要申報所得稅,申報各個客服工資薪金收入,對嗎?所得稅,每個月100萬以下就是2.5%的稅率,對嗎?
我想問下有個項目的款項是70%由總包直接代付給工人的,那我們做賬的時候是不是要他們提供發(fā)票流水做賬還是需要怎么操作才好呢,那我們給他們開發(fā)票還是開工程款嗎 然后除了備注工程項目地點 還要備注代發(fā)工資是嗎?但是這樣的話開發(fā)票的話 假如合同是十萬,我們公司實際只收到現(xiàn)金三萬,其余70%沒經(jīng)過我們的公帳 這怎么理[捂臉]
我想問下有個項目的款項是70%由總包直接代付給工人的,那我們做賬的時候是不是要他們提供發(fā)票流水做賬還是需要怎么操作才好呢,那我們給他們開發(fā)票還是開工程款嗎 然后除了備注工程項目地點 還要備注代發(fā)工資是嗎?但是這樣的話開發(fā)票的話 假如合同是十萬,我們公司實際只收到現(xiàn)金三萬,其余70%沒經(jīng)過我們的公帳 這怎么理[捂臉]
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個體戶是核定征收的,為什么每個季度還要收個人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費發(fā)票
利潤表 所得稅費用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進去嗎! 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會沖減25年的利潤是吧。會影響25年計算企業(yè)所得稅嗎
分好幾級,每級到賬不一樣,都按980做收入,然后推廣費用一起做可以嗎,謝謝
您好,是的,您的理解非常正確
那提現(xiàn)到公賬的扣款,也可以算推廣費嗎,然后推廣費無票沒有要求規(guī)定嗎
還有有的人要開980的發(fā)票,可以直接開嗎,那么多980提現(xiàn)的時候做一起嗎,發(fā)票單張開
您好,是的,您企業(yè)對外就是980的含稅收入,同時收款980。其他支出屬于您企業(yè)的部分推廣費等
推廣費可以無票是嗎,有比列的要求嗎
您好,可以無票,沒比例要求,無票部分不能企業(yè)所得稅扣除