 
                            收到成本普票時(shí): 借:主營業(yè)務(wù)成本 856561.93 貸:銀行存款等 856561.93 開具差額征稅普票(856561.93 元)時(shí): 此發(fā)票只是用于差額扣除的憑證,無需單獨(dú)進(jìn)行確認(rèn)收入和成本的賬務(wù)處理。一般只在申報(bào)納稅時(shí)進(jìn)行差額扣除計(jì)算。 開具專票(價(jià)稅合計(jì) 150000 元)時(shí): 確認(rèn)收入: 借:銀行存款等 150000 貸:主營業(yè)務(wù)收入(150000÷1.06)141509.43 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(150000÷1.06×6%)8490.57

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    #提問#老師,你好!比如合同簽訂10000元,包含代收代之的工資社保9500元,500元是我公司的服務(wù)費(fèi),我們開了一張差額征收的專票,我寫分錄:借:應(yīng)收賬款 10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入 9523.81,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 476.19, 借:主營業(yè)務(wù)成本 9047.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 452.38 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 7000 應(yīng)付職工薪酬-社保 2500元,我這樣算出來的收入與發(fā)票統(tǒng)計(jì)上及稅控盤里的收入9976.19有出入的?不一致,老師麻煩幫我指導(dǎo)一下,我是哪里錯(cuò)了?
老師好,我們公司是小微企業(yè)的旅行社,小規(guī)模納稅人,有兩個(gè)問題想請教;1、我們開給客戶的發(fā)票可以開普通征收的發(fā)票還是必須開差額征收?2、我們開具的差額征收的發(fā)票,入賬時(shí)怎么入?例如我們含稅銷售額1W,扣除客人的住,行,門票扣除額9000,發(fā)票上的稅額是按照扣除后的1000*1%算的,那我入賬時(shí)候收入,成本,應(yīng)交稅金是怎么入帳呢?要是事后收到了成本的9000的發(fā)票,這個(gè)9000已經(jīng)在開出去發(fā)票的時(shí)候扣除了還要入帳么?有點(diǎn)長,謝謝
老師,我公司承包了一片旅游景點(diǎn)區(qū),然后旅游景點(diǎn)里面有所有商戶取得的收入都是統(tǒng)一進(jìn)國家收款碼賬戶的,然后結(jié)賬的時(shí)候政府讓我公司開發(fā)票,發(fā)票金額是這個(gè)景點(diǎn)國家收款碼全部收入金額,政府再打錢給我們,現(xiàn)在的情況是雖然這筆款政府打到我們賬戶,但我公司又要轉(zhuǎn)給景點(diǎn)的各個(gè)商戶里面(商戶大多數(shù)是個(gè)人開的那種),我公司實(shí)際根本就沒有得這些錢,只得其中一部分,請問一下我公司這個(gè)增值稅和企業(yè)所得稅該怎么辦呀
我們是商店公司,與另外一家單位合伙經(jīng)營銷售,我們出地方,收入全部收到我們公司賬戶,按月給另外一家進(jìn)行收入分成,各分收入的50%,另外一家付所有成本,我們只出經(jīng)營場所,他們按月給我們開具應(yīng)該給他們結(jié)算金額的發(fā)票,比如這個(gè)收入100萬,后期他們會開具50萬的發(fā)票給我們單位,我們單位拿這50的發(fā)票做成本并進(jìn)行增值稅抵扣。請問這樣操作可以嘛?符合規(guī)定嘛?
我們4月收到一張藍(lán)字發(fā)票,記賬付款之后發(fā)現(xiàn)對方多開了756.85元,我們也相應(yīng)給對方多付了756.85元。發(fā)現(xiàn)這一情況之后聯(lián)系對方公司開了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的紅字發(fā)票,金額為756.85,收到票后做了這一部分的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并掛了其他應(yīng)收款。到了5月報(bào)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)4月收到的那張藍(lán)字發(fā)票沒有被勾選抵扣,因?yàn)楣催x時(shí)已經(jīng)處于紅沖狀態(tài)了,也就是說藍(lán)字發(fā)票并沒有認(rèn)證抵扣結(jié)果我們在賬上已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出請問這種情況稅務(wù)和賬面分別應(yīng)該怎么處理呢?
 
                請問一下公司原始憑證報(bào)銷單一定要拿給代記賬公司嗎?
工廠用什么財(cái)務(wù)軟件比較好,免費(fèi)的或者自費(fèi)的
我們公司生產(chǎn)型企業(yè),想出口按免抵退去申報(bào),原先的進(jìn)項(xiàng)能加計(jì)抵減,如果出口,進(jìn)項(xiàng)還能加計(jì)抵減嗎?
老師好,請問酒店行業(yè)營業(yè)執(zhí)照剛辦下來了,是不是還不能與員工簽訂勞動(dòng)合同?
山東臨沂繼續(xù)教育開始了嗎?
我們預(yù)付貨款,采購庫存商品,也有采購未付款的,也就是同一個(gè)供應(yīng)商有預(yù)付,也有應(yīng)付,怎么用科目核算呢?
消費(fèi)稅從價(jià)定率計(jì)稅銷售額包含消費(fèi)稅,但不含增值稅。老師這句話什么意思???
老師,公司工商收益人備案 我才知道,現(xiàn)在搜索國家企業(yè)信用信息系統(tǒng) 顯示這樣,怎么回事啊
機(jī)床磨床金額1萬多元.計(jì)入到固定資產(chǎn)嗎?多久折舊年限
收到一筆資金,作為發(fā)工資的錢怎么做會計(jì)分錄


我開出的856561.93的普票不用做任何賬務(wù)分錄嗎
同學(xué)你好 上面都給你寫了哦