收到成本普票時: 借:主營業(yè)務成本 856561.93 貸:銀行存款等 856561.93 開具差額征稅普票(856561.93 元)時: 此發(fā)票只是用于差額扣除的憑證,無需單獨進行確認收入和成本的賬務處理。一般只在申報納稅時進行差額扣除計算。 開具專票(價稅合計 150000 元)時: 確認收入: 借:銀行存款等 150000 貸:主營業(yè)務收入(150000÷1.06)141509.43 貸:應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)(150000÷1.06×6%)8490.57
#提問#老師,你好!比如合同簽訂10000元,包含代收代之的工資社保9500元,500元是我公司的服務費,我們開了一張差額征收的專票,我寫分錄:借:應收賬款 10000,貸:主營業(yè)務收入 9523.81,應交稅費-應交增值稅 476.19, 借:主營業(yè)務成本 9047.62 應交稅費-應交增值稅 452.38 貸:應付職工薪酬-工資 7000 應付職工薪酬-社保 2500元,我這樣算出來的收入與發(fā)票統(tǒng)計上及稅控盤里的收入9976.19有出入的?不一致,老師麻煩幫我指導一下,我是哪里錯了?
老師好,我們公司是小微企業(yè)的旅行社,小規(guī)模納稅人,有兩個問題想請教;1、我們開給客戶的發(fā)票可以開普通征收的發(fā)票還是必須開差額征收?2、我們開具的差額征收的發(fā)票,入賬時怎么入?例如我們含稅銷售額1W,扣除客人的住,行,門票扣除額9000,發(fā)票上的稅額是按照扣除后的1000*1%算的,那我入賬時候收入,成本,應交稅金是怎么入帳呢?要是事后收到了成本的9000的發(fā)票,這個9000已經(jīng)在開出去發(fā)票的時候扣除了還要入帳么?有點長,謝謝
老師,我公司承包了一片旅游景點區(qū),然后旅游景點里面有所有商戶取得的收入都是統(tǒng)一進國家收款碼賬戶的,然后結(jié)賬的時候政府讓我公司開發(fā)票,發(fā)票金額是這個景點國家收款碼全部收入金額,政府再打錢給我們,現(xiàn)在的情況是雖然這筆款政府打到我們賬戶,但我公司又要轉(zhuǎn)給景點的各個商戶里面(商戶大多數(shù)是個人開的那種),我公司實際根本就沒有得這些錢,只得其中一部分,請問一下我公司這個增值稅和企業(yè)所得稅該怎么辦呀
我們是商店公司,與另外一家單位合伙經(jīng)營銷售,我們出地方,收入全部收到我們公司賬戶,按月給另外一家進行收入分成,各分收入的50%,另外一家付所有成本,我們只出經(jīng)營場所,他們按月給我們開具應該給他們結(jié)算金額的發(fā)票,比如這個收入100萬,后期他們會開具50萬的發(fā)票給我們單位,我們單位拿這50的發(fā)票做成本并進行增值稅抵扣。請問這樣操作可以嘛?符合規(guī)定嘛?
我們4月收到一張藍字發(fā)票,記賬付款之后發(fā)現(xiàn)對方多開了756.85元,我們也相應給對方多付了756.85元。發(fā)現(xiàn)這一情況之后聯(lián)系對方公司開了一張銷項負數(shù)的紅字發(fā)票,金額為756.85,收到票后做了這一部分的進項稅額轉(zhuǎn)出,并掛了其他應收款。到了5月報稅的時候,發(fā)現(xiàn)4月收到的那張藍字發(fā)票沒有被勾選抵扣,因為勾選時已經(jīng)處于紅沖狀態(tài)了,也就是說藍字發(fā)票并沒有認證抵扣結(jié)果我們在賬上已經(jīng)做了進項稅轉(zhuǎn)出請問這種情況稅務和賬面分別應該怎么處理呢?
當年內(nèi)的勞務費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標準轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標準嗎?
業(yè)務部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務總局關于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應納稅額申報繳納增值稅的,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認,報關的以FOB出口日期確認收入,快遞形式,沒有報關的,以什么時間確認收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
我開出的856561.93的普票不用做任何賬務分錄嗎
同學你好 上面都給你寫了哦