直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖 然后重新開(kāi)
已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,對(duì)方紅沖后,重新開(kāi)具發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師好,一般納稅人,今年3月份開(kāi)出去的發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣,咱這邊紅沖的話,對(duì)方需要怎么做,咱才能紅沖
老師,企業(yè)是一般納稅人,收到了進(jìn)項(xiàng)票,后面對(duì)方?jīng)_紅了,又重新開(kāi)具。被沖紅的發(fā)票未抵扣。請(qǐng)問(wèn)需要做什么處理嗎?
老師,一般納稅人9月份專票,已經(jīng)抵扣,10月份紅沖了,重新開(kāi),稅務(wù)及賬務(wù)上怎么處理?
老師,我想問(wèn)一下 一般納稅人 我10月份已抵扣了一份發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方?jīng)_紅了,我這邊要怎么做賬務(wù)處理?
老師 我們酒店生意好的時(shí)候 就會(huì)找臨時(shí)工 付的臨時(shí)工工資怎么合法的入賬(金額不大,臨時(shí)工不可能去開(kāi)發(fā)票來(lái))
老師 我們公司老板準(zhǔn)備用他名下有限責(zé)任公司去投資一家酒店 做法人企業(yè) 占股90% 然后又用這家公司去承包這家酒店的裝修勞務(wù)(裝修勞務(wù)都是找小包工頭來(lái)做的 公司負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)票給酒店) 會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn) 在操作中要注意些什么
已經(jīng)出庫(kù)了庫(kù)房,但是未通知財(cái)務(wù)。財(cái)務(wù)未出庫(kù)咋辦
老師,請(qǐng)問(wèn)哈納稅人識(shí)別號(hào)怎么獲取呀
老師,我想問(wèn)一下就是月底看還能不能開(kāi)票出去,具體流程是怎么看進(jìn)項(xiàng)稅的數(shù)據(jù),我看電子稅務(wù)局的銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),他們說(shuō)不對(duì)
我們是船舶運(yùn)輸公司,我們有很多船,這些船要經(jīng)常買(mǎi)配件維修,比如說(shuō)我這條船a部件壞了,我就去再買(mǎi)新買(mǎi)一個(gè)a部件替換,a部件不需要我們加工,那我新買(mǎi)的a部件入庫(kù)出庫(kù),用庫(kù)存商品還是原材料?
運(yùn)輸公司,為汽車買(mǎi)的輪胎和加油的發(fā)票分別計(jì)入什么科目
@董孝彬回答,老師我想問(wèn)問(wèn)旅游行業(yè)差額開(kāi)票,票上產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額4995.49,實(shí)際抵扣成本大于開(kāi)票數(shù),最后不要交增值稅,那最后這個(gè)分錄怎么寫(xiě),我寫(xiě)哪個(gè)對(duì)嗎?還是不交稅了分錄也不要寫(xiě)了,賬上的銷項(xiàng)稅額就不用管了
這張發(fā)票的稅率包括正確的嗎
老師,這種電子普通發(fā)票,沒(méi)有社會(huì)信用代碼合格嗎?
增值稅不影響吧
只要當(dāng)月又重新開(kāi)了就沒(méi)事
當(dāng)月有開(kāi)票,就是別人家,并且金額比這個(gè)紅沖的大,那是不是我可以做賬的時(shí)候做一個(gè)紅沖,然后銷項(xiàng)抵減當(dāng)月的就可以了
對(duì)的,對(duì)的,是這樣的哦