那么原來(lái)的發(fā)票和紅沖不做賬
你好老師,請(qǐng)問(wèn)我在今年五月份申請(qǐng)紅字發(fā)票申請(qǐng)表時(shí)選的未抵扣狀態(tài),還需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?后期又把未抵扣的發(fā)票抵扣了又需要怎么處理?至今未收到對(duì)方開具的紅字發(fā)票。
我司有幾張進(jìn)項(xiàng)稅專票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了。但是現(xiàn)在需要沖紅。 我想問(wèn)的是,沖紅之后,對(duì)方重新給我們開普票回來(lái)。那我之前這幾張專票進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)提了10%的加計(jì)抵扣,現(xiàn)在沖紅了,我這部分的加計(jì)抵扣需要做什么處理嗎?
該問(wèn)題麻煩專業(yè)老師回答,不要新手。開具的紅字發(fā)票,對(duì)方已抵扣,我們屬于銷售方,做紅沖的時(shí)候,由于操作失誤,把銷售方選成了購(gòu)貨方,后來(lái)又改成銷售方又紅沖了一次,造成了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)需要怎么處理?
老師一般納稅人之前月份開的發(fā)票一月紅沖了重新開的,以前抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是就又返回到系統(tǒng)里面了
老師,對(duì)方單位開的數(shù)電票電子發(fā)票(增值稅專用發(fā)票),因規(guī)格型號(hào)未填寫進(jìn)行了紅沖,又重新開了,請(qǐng)問(wèn)針對(duì)第一次開的藍(lán)色發(fā)票及紅沖發(fā)票需要做哪些處理?
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司共需支付1500元修理費(fèi),在7月預(yù)付了1000元,8月收到修理發(fā)票并支付余款,請(qǐng)問(wèn)老師2個(gè)月的分錄如何做?。恐x謝
同省 不同市 的餐飲費(fèi)或者住宿費(fèi)是差旅費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)
問(wèn)題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),我們這邊就直接開出了5000塊錢的紅沖發(fā)票。 我想問(wèn)一下這個(gè)正確嗎?是應(yīng)該他們開這個(gè)紅沖發(fā)票。還是我們開也可以。 問(wèn)題2然后想問(wèn)一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問(wèn)一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
老師 想問(wèn)下直播行業(yè)內(nèi)賬按發(fā)貨確認(rèn)收入還是按回款確認(rèn)收入會(huì)好一些
住宿費(fèi)發(fā)票 如果金額是6000多 怎么開開一項(xiàng)可以嗎
國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)要不要一單一單跟訂單號(hào)去匹配對(duì)一下?
我們是裝修公司,我看不懂這個(gè)訂的公式,有沒有簡(jiǎn)單一點(diǎn)的公式,求解
出差機(jī)票買的保險(xiǎn)可以列入差旅費(fèi)嗎
本月申報(bào)進(jìn)項(xiàng)抵扣少,需要繳納的稅額多,但是沒錢交,有什么辦法可以先不交等下月進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái)了再交剩余的?
分期付息和分次付息都是一個(gè)意思吧
沒做賬。電子稅務(wù)局也不需要做任何處理是嗎?
是的,不需要做任何處理的