不對(duì),你們開(kāi)紅的確認(rèn)單,對(duì)方給你開(kāi)紅字發(fā)票才對(duì) 借應(yīng)付賬款 貸銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題: 我們是一家4S店,給自己店試駕車買保險(xiǎn)當(dāng)月正常入的費(fèi)用,含稅金額2025.55 借:銷售費(fèi)用—1910.9 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅114.65 然后到了下個(gè)月的時(shí)候,又通知需要退一部分保險(xiǎn), 但是在保險(xiǎn)公司沒(méi)給我們開(kāi)紅字發(fā)票之前,我們先收到了它的退???,含稅金額是750.2 然后我們做賬是借:銀行存款 750.2貸:其他應(yīng)付款750.2 然后過(guò)了幾天收到發(fā)票之后 做賬是借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 保險(xiǎn)公司開(kāi)的發(fā)票應(yīng)該是開(kāi)含稅金額750.2的紅字發(fā)票就行,但是他們開(kāi)的是負(fù)數(shù)發(fā)票-1910.9 稅額-114.65 /和一張正數(shù)發(fā)票1203.16 稅額72.19 老師,我現(xiàn)在再怎么做賬?@鄒老師
老師,你好,我想咨詢一下,我們供應(yīng)商在2020年3月給我們公司開(kāi)了一張專票,但是發(fā)票在郵寄過(guò)程中被遺失了,供應(yīng)商不愿意紅沖并重開(kāi),這個(gè)問(wèn)題拖了很久沒(méi)處理,這個(gè)月供應(yīng)商提供了他們做賬聯(lián)的掃描件給我們,我們是否可以這樣處理: 1、認(rèn)證系統(tǒng)中,勾選認(rèn)證抵扣 2、憑證: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付貨款 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 3、增值稅報(bào)表:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那里填寫對(duì)應(yīng)金額
老師,我們是一般納稅人,4月份收到一張進(jìn)項(xiàng)票已認(rèn)證抵扣,5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤已沖紅未重開(kāi),請(qǐng)問(wèn)一下,4月份和5月份的會(huì)計(jì)分錄怎么做??老師,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄?4月分錄:借:庫(kù)存商品應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款5月分錄:借:庫(kù)存商品(紅字)應(yīng)交增值稅~(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)付賬款(紅字)可以這樣做嗎?還是不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,直接按4月份的原分錄在5月份做一樣然后紅字就行嗎?
老師,我們是一般納稅人,4月份收到一張進(jìn)項(xiàng)票已認(rèn)證抵扣,5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤已沖紅未重開(kāi),請(qǐng)問(wèn)一下,4月份和5月份的會(huì)計(jì)分錄怎么做??老師,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄?4月分錄:借:庫(kù)存商品應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款5月分錄:借:庫(kù)存商品(紅字)應(yīng)交增值稅~(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)付賬款(紅字)可以這樣做嗎?還是不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,直接按4月份的原分錄在5月份做一樣然后紅字就行嗎麻煩詳細(xì)問(wèn)一下,同一個(gè)問(wèn)題問(wèn)了這么多遍,每次回答都不一樣
老師,我們是一般納稅人(工程建筑公司),4月份收到一張進(jìn)項(xiàng)票已認(rèn)證抵扣,5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤已沖紅未重開(kāi),請(qǐng)問(wèn)一下,4月份和5月份的會(huì)計(jì)分錄怎么做??老師,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄?比如:4月分錄:借:工程施工~材料費(fèi)50000應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額5000貸:應(yīng)付賬款550000,5月分錄:借:工程施工~材料費(fèi)50000(紅字)貸:應(yīng)付賬款(紅字)55000應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5000老師,是這樣做嗎?麻煩你詳細(xì)看一下,有問(wèn)題嗎?
有限合伙公司,每個(gè)月根據(jù)利潤(rùn)表各股東按照占股比例繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,暫未分紅,預(yù)繳個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,這樣怎么做分錄
老師,最近天熱買的鹽汽水給車間工人喝的,計(jì)入什么科目
汽修廠的庫(kù)存出庫(kù)價(jià)格是按入庫(kù)的價(jià)格嗎
咨詢下 重分類調(diào)整 這類憑證 一般要做到賬里面嗎?
老師 商品銷售訂單可以做為收入憑證嗎
供應(yīng)商開(kāi)進(jìn)來(lái)的票是水果大類,我們開(kāi)給客戶是詳細(xì)的名稱蘋果,香蕉這些。做賬怎么做,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師好,我司給別的公司對(duì)公匯款,但是沒(méi)有及時(shí)開(kāi)具發(fā)票,現(xiàn)在公司注銷了,他說(shuō)讓他別的公司給開(kāi)具這個(gè)金額發(fā)票可以嗎
六月補(bǔ)1-5,月的保險(xiǎn)做內(nèi)帳是記在六月嗎?
老師,員工借款年?抵年終獎(jiǎng),可直接報(bào)成年終獎(jiǎng)嗎?
老師好,發(fā)現(xiàn)6月份的增值稅申報(bào)我們交了九萬(wàn)多,實(shí)際上還有20萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)未做抵扣,這樣6月份的申報(bào)可以作廢,把交的錢返還回來(lái)嗎
我問(wèn)你們另一個(gè)老師,你們另一個(gè)老師也是這樣解答的。可是我提交這張憑證的時(shí)候,連系統(tǒng)都說(shuō)收入類要做在貸方,費(fèi)用類要做在借方。說(shuō)不規(guī)范。我自己也感覺(jué)這筆分錄不對(duì)。
借應(yīng)付賬款 借銷售費(fèi)用,負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)抓出
老師有兩個(gè)借嗎?
對(duì)的是的,借方負(fù)數(shù)表示貸方
能麻煩老師帶數(shù)字寫一筆完整的分錄。我實(shí)在不知道到時(shí)候正負(fù)咋寫?麻煩您老師,謝謝。
價(jià)稅合計(jì)是5000嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款5000 借銷售費(fèi)用-5000÷1.06 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出5000÷1.06×6%。
老師哪個(gè)是寫正數(shù)?哪個(gè)是寫負(fù)數(shù)?
第一行的正數(shù) 第二行是負(fù)數(shù) 第三行正數(shù) 負(fù)數(shù)用這個(gè)-都表示了