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老師,我們是一般納稅人(工程建筑公司),4月份收到一張進項票已認證抵扣,5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤已沖紅未重開,請問一下,4月份和5月份的會計分錄怎么做??老師,需要做進項稅額轉出的分錄?比如:4月分錄:借:工程施工~材料費50000應交增值稅~進項稅額5000貸:應付賬款550000,5月分錄:借:工程施工~材料費50000(紅字)貸:應付賬款(紅字)55000應交增值稅~進項稅額轉出5000老師,是這樣做嗎?麻煩你詳細看一下,有問題嗎?

2024-06-06 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-06 11:51

您好,分錄看了,沒有問題,就是這2個分錄,這個發(fā)票是5月開的紅字發(fā)票, 我們在6.15前申報時要在附表二進項轉出

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您好,分錄看了,沒有問題,就是這2個分錄,這個發(fā)票是5月開的紅字發(fā)票, 我們在6.15前申報時要在附表二進項轉出
2024-06-06
同學你好 稍等我看看
2024-06-06
你好。5月沒退貨,不需要沖回庫存商品等
2024-06-06
您好!舉個例子4月份發(fā)票是并且已經抵扣了金額是50000元,稅額是6500元。4月份會計分錄借:庫存商品50000應交增值稅~進項稅額6500貸:應付賬款56500 5月份紅沖了會計分錄是 借:借:庫存商品-50000 貸:應付賬款-56500 應交增值稅~(進項稅額轉出) 6500,這樣做比較合適,您上面的:借:庫存商品(-50000 應交增值稅~(進項稅額轉出)-6500 貸:應付賬款 -56500 這樣也是可以的
2024-06-06
借管理費用 應交稅費應交增值稅進項 貸其他應付款, 5月份借其貸應付款 貸管理費用應交稅費應交增值稅進項轉出 借應交稅費應交增值稅進項轉出 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費,應交增值稅轉出未繳增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2024-06-06
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