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老師,一般納稅人9月份專票,已經(jīng)抵扣,10月份紅沖了,重新開,稅務(wù)及賬務(wù)上怎么處理?

2024-10-25 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-25 10:21

做相反的分錄,稅務(wù)按進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào)

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快賬用戶2600 追問 2024-10-25 10:22

10月份紅沖的轉(zhuǎn)出申報(bào),新開的正常申報(bào)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-25 10:24

是,10月份紅沖的轉(zhuǎn)出申報(bào),新開的正常申報(bào)

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做相反的分錄,稅務(wù)按進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào)
2024-10-25
你好 你這個(gè)只需要用負(fù)數(shù)就可以的,不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的 借:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅 帶:應(yīng)收賬款
2022-10-08
您好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)專票的稅額就可以了
2024-02-21
你好,你當(dāng)時(shí)是怎么做的憑證
2024-11-15
購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點(diǎn)擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點(diǎn)擊右上角【打印】; 九. 點(diǎn)擊【不打印】; 十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點(diǎn)擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點(diǎn)擊【下一步】; 七.輸入對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號碼,然后點(diǎn)擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值; 九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。 然后重新開
2023-06-22
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