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#提問#請問老師小區(qū)物業(yè)電梯維保與檢驗(yàn)費(fèi),領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)備付款,拿到票把錢給他轉(zhuǎn)了,他再付對方,這樣的話做賬借主營業(yè)務(wù)成本—電梯維保,貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,不過度領(lǐng)導(dǎo)直接拿回單貼后面行不?謝謝

2025-08-24 19:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-24 19:12

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-08-24 19:20

您好,費(fèi)用確認(rèn)階段(收到發(fā)票時(shí)): 借 主營業(yè)務(wù)成本-電梯維保費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款-XX領(lǐng)導(dǎo) 借 管理費(fèi)用-維修費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款-XX領(lǐng)導(dǎo) 款項(xiàng)支付階段(向領(lǐng)導(dǎo)還款時(shí)): 借 應(yīng)付賬款-XX領(lǐng)導(dǎo) 貸 銀行存款 憑證需附維保合同、增值稅發(fā)票、服務(wù)驗(yàn)收單、領(lǐng)導(dǎo)收款憑證及銀行回單,科目選擇依據(jù)物業(yè)公司計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,其他企業(yè)計(jì)入管理費(fèi)用,避免長期掛賬,建議1個(gè)月內(nèi)完成結(jié)算,建立代付臺(tái)賬,每月與領(lǐng)導(dǎo)核對往來余額

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快賬用戶9505 追問 2025-08-24 20:15

老師這應(yīng)付賬款—XX領(lǐng)導(dǎo)合適嗎?這不成了個(gè)人用應(yīng)付賬款?

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齊紅老師 解答 2025-08-24 20:21

?您好,說得對,使用應(yīng)付賬款—XX領(lǐng)導(dǎo)確實(shí)不合適,因?yàn)閼?yīng)付賬款通常用于核算與外部供應(yīng)商的往來,而不是個(gè)人往來。 費(fèi)用確認(rèn)階段(收到發(fā)票時(shí)): 借 主營業(yè)務(wù)成本-電梯維保費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款-XX領(lǐng)導(dǎo) 借 管理費(fèi)用-維修費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款-XX領(lǐng)導(dǎo) 款項(xiàng)支付階段(向領(lǐng)導(dǎo)還款時(shí)): 借 其他應(yīng)付款-XX領(lǐng)導(dǎo) 貸 銀行存款

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快賬用戶9505 追問 2025-08-24 20:24

老師還有個(gè)問題了啊,發(fā)票開的是公司,這掛賬是其他應(yīng)付款—XX領(lǐng)導(dǎo),合適不?

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齊紅老師 解答 2025-08-24 20:29

?您好,確實(shí),我們還是多一個(gè)分錄 費(fèi)用確認(rèn)階段(收到發(fā)票時(shí)): 借:主營業(yè)務(wù)成本-電梯維保費(fèi)/管理費(fèi)用-維修費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-電梯維保服務(wù)商(實(shí)際開票單位) 領(lǐng)導(dǎo)墊付款項(xiàng)時(shí): 借:其他應(yīng)付款-電梯維保服務(wù)商 貸:其他應(yīng)付款-XX領(lǐng)導(dǎo) 向領(lǐng)導(dǎo)還款時(shí): 借:其他應(yīng)付款-XX領(lǐng)導(dǎo) 貸:銀行存款

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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-08-24
?你好? ?1 是的? ? 這個(gè)是掛其他應(yīng)收款的? 2;? ? ?應(yīng)該是做應(yīng)收賬款? ? ? ?做成本 沖應(yīng)收賬款;? ? 主要區(qū)別就是 :應(yīng)收賬款是計(jì)算和主營業(yè)務(wù)收入有關(guān)賒銷的往來核算,而其他應(yīng)收款是核算與其主營業(yè)務(wù)無關(guān)的往來。
2021-08-03
你好,可以的,根據(jù)所得稅稅前扣除憑證取得時(shí)間的相關(guān)規(guī)定,只要在次年5月31日前取得發(fā)票,都可以稅前扣除。5月31日之后取得的,最長可以追補(bǔ)扣除5年。
2025-03-17
同學(xué)你好 同一個(gè)單位只用一個(gè)往來科目就行了
2021-08-19
沒問題,這相關(guān)銀行單據(jù)相互對應(yīng)就可以了
2021-09-27
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