留抵欠稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ?營(yíng)業(yè)外支出-滯納金 ? ?成本費(fèi)用科目 不能抵扣的進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師我們是簡(jiǎn)易征收,進(jìn)項(xiàng)稅額有一部分抵扣了需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,還有一部分沒抵扣,這兩種進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄分別怎么寫???
老師你好 我本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 我做了進(jìn)銷項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn) 然后余額為負(fù)數(shù) 要下個(gè)月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個(gè)月不需要繳納本月增值稅 但是下個(gè)月底要結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅 下個(gè)月底的結(jié)轉(zhuǎn)分錄那個(gè)留抵稅金需要如何做
老師,專用發(fā)票認(rèn)證了,但是報(bào)銷的不是所有進(jìn)項(xiàng)都可以抵扣,只報(bào)銷一部分,那部分不能抵扣的怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?分錄怎么寫?
老師您好,我們之前有很多待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,3月份有了收入有了銷項(xiàng)稅,抵扣了一部分進(jìn)項(xiàng)稅,還有一部分留抵和另一部分待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,4月份公司又發(fā)生業(yè)務(wù)了,產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)月應(yīng)該怎么做分錄呢
老師你好,就是留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師,我們公司是生產(chǎn)制造企業(yè),總會(huì)請(qǐng)一些外來人員幫忙加工制造,但是這些人不給我們公司開票,我可以直接給他們申報(bào)工資呢
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師,企業(yè)增資減資,債轉(zhuǎn)股都必須要去稅務(wù)大廳辦理然后更換營(yíng)業(yè)執(zhí)照,對(duì)吧
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
請(qǐng)問老板,施工企業(yè),勞務(wù)和 機(jī)械安裝的稅率分別是多少?
其他債權(quán)投資的減值準(zhǔn)備,計(jì)入其他綜合收益-減值準(zhǔn)備期末結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入什么科目?
老師公司要注銷,利潤(rùn)表怎么做虧損
學(xué)堂老師,咨詢一下,定期定額戶要注銷,需要自己填寫報(bào)表,增值稅附加稅報(bào)表第三季度的,填上開票金額以后就有稅金,即使填寫了免稅額也不行,這個(gè)核定銷售額9萬,實(shí)際填的數(shù)三千多,有辦理過的老師嗎?指點(diǎn)一下
老師你好!個(gè)體工商戶升級(jí)為公司,個(gè)體戶利潤(rùn)未分配利潤(rùn)為盈利46365.80元,現(xiàn)在升級(jí),科目轉(zhuǎn)到公司期初余額中,公司盈利分紅,這個(gè)利潤(rùn)46365.80總交20%個(gè)稅嗎?
好的謝謝
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老師轉(zhuǎn)出來的這部分進(jìn)項(xiàng)是當(dāng)初買的固定資產(chǎn)我計(jì)入什么
那么計(jì)入固定資產(chǎn),按剩余年限折舊