你好,這個代抵扣認證了沒有?
我們公司辦理了增值稅加計抵減,之前都會把留抵稅額計入待抵扣進項稅當(dāng)中,現(xiàn)今做了一部分的進項稅轉(zhuǎn)出,怎么進項賬務(wù)處理
老師我們是簡易征收,進項稅額有一部分抵扣了需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,還有一部分沒抵扣,這兩種進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄分別怎么寫啊?
老師,由于本月沒有一般計稅的銷項稅額,但有待認證進項稅額含有不得抵扣的進項稅額(涉及已結(jié)轉(zhuǎn)的原材料成本),這個月是否必須轉(zhuǎn)入進項稅額,不得抵扣的部分轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,可抵扣的部分留底下次再抵扣?。?/p>
老師,比如3月份有3000的進項.13元的銷項,進項和瀟湘抵扣了,所以不需要交稅,但是進項4月份作廢了,重新開的,那這部分銷項稅額怎么處理呢
老師您好,我們之前有很多待抵扣的進項稅,3月份有了收入有了銷項稅,抵扣了一部分進項稅,還有一部分留抵和另一部分待抵扣的進項稅,4月份公司又發(fā)生業(yè)務(wù)了,產(chǎn)生的銷項稅小于進項稅,這個月應(yīng)該怎么做分錄呢
請問老師新規(guī)出來個體戶必須要給員工繳納社保嗎?不繳納有什么風(fēng)險?
實收資本,實繳時打到一般賬戶還是基本賬戶,如果已打入一般賬戶應(yīng)該怎么解決
老師 像文化服務(wù)類的公司,開辦畫展,主營業(yè)務(wù)成本主要是人工那就著寫員工工資嗎?
A公司汽車原價30萬,累計折舊8萬,剩余價值22萬,將這輛汽車轉(zhuǎn)讓到B公司,轉(zhuǎn)讓二手車開票22萬,作為B公司的實物增資,入實收資本,請問A、B公司的賬務(wù)處理怎么做
社保有增員上去 但是一直沒有申報 有沒有影響的
老師,我是酒類銷售公司,老板感覺有內(nèi)部人員套酒我應(yīng)該怎么查?
老師,起訴對方欠款利息該怎么算,利率如何確定
你好,我采購商品20000元。已付款,貨也受到。就是發(fā)票沒有收到。需要做暫估嗎?怎樣做賬?
請問老師,待認證進項稅,期末余額是借方負數(shù)嗎?
老師您好,我司想出口一臺高新企業(yè)那個的設(shè)備,這個設(shè)備進來的時候里面含軟件的,發(fā)票開的第一行是設(shè)備,第二行是軟件,報關(guān)出口名稱只能報設(shè)備,這樣的情況我們能退稅嗎?退稅系統(tǒng)能匹配嗎?
現(xiàn)在還沒有
那你準(zhǔn)備認證的進項大于消項嗎?如果是的話,這個發(fā)票能拆開嗎?拆不開的話,你不想交稅,那就全部認證,然后留底。
我之前咨詢過,說可以不用全部認證,但也有說要全認證的然后直接留抵就可以,老師我想問一下是留抵好呢還是不留抵好呢
你好不留底最好不要留底。留底的話,有風(fēng)險。因為有些地方稅務(wù)局他不允許留底,他會要求你們處理了。你不申請退稅,那就做無票收入。
那我們公司現(xiàn)在那些待抵扣的進項稅都是可以拆開的,我是不是可以先不用認證,需要多少就認證多少
是的對的,可以這么做的
那如果認證的話我是選擇先認證以前開過來的進項票還是沒有這個時間限制,什么時間的都可以
哦,沒有時間限制的,現(xiàn)在長期都是有效。
留抵的怎么做分錄呢老師
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有余額的。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快