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請(qǐng)問(wèn)老師,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,期末余額是借方負(fù)數(shù)嗎?

2025-08-06 13:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-06 13:34

期末余額就是借方正數(shù) 他是借方余額 和進(jìn)項(xiàng)稅額一樣

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快賬用戶3007 追問(wèn) 2025-08-06 13:36

老師可以,本期認(rèn)證不抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-06 13:36

認(rèn)證必須抵扣 抵扣不完留底

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快賬用戶3007 追問(wèn) 2025-08-06 13:38

如果本期沒(méi)有銷項(xiàng)稅,只有進(jìn)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅做了認(rèn)證,做賬時(shí),借方,待抵扣 ,留著以后抵扣可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-06 13:39

認(rèn)證了做應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)以后可以抵扣。

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快賬用戶3007 追問(wèn) 2025-08-06 13:41

認(rèn)證了未抵扣,借,庫(kù)存商品,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵稅費(fèi),貸銀行?這樣做嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-06 13:43

不可以,認(rèn)證了之后屬于進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

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齊紅老師 解答 2025-08-06 13:43

代抵扣是輔導(dǎo)期,納稅人當(dāng)月認(rèn)證了,當(dāng)月不允許抵扣,稅務(wù)局比對(duì)通過(guò)之后才可以抵扣的。

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快賬用戶3007 追問(wèn) 2025-08-06 13:48

附表2里的待抵進(jìn)項(xiàng)稅額,也就是您說(shuō)的待抵扣輔導(dǎo)期對(duì)吧? 最好的處理方式就是當(dāng)期認(rèn)證方期抵扣,不認(rèn)證做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證里對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-06 14:05

對(duì)的是的, 待認(rèn)證是二級(jí)科目

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期末余額就是借方正數(shù) 他是借方余額 和進(jìn)項(xiàng)稅額一樣
2025-08-06
您好,是的,這個(gè)是在借方的
2024-07-11
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是指企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票等抵扣憑證,在尚未經(jīng)過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證之前,尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額期末余額在借方,意味著企業(yè)還有未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。具體來(lái)說(shuō),這可能是因?yàn)槠髽I(yè)取得了一些增值稅專用發(fā)票等抵扣憑證,但尚未經(jīng)過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,因此未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額仍然在借方反映。 在編制資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該列入“其他流動(dòng)資產(chǎn)”或“其他非流動(dòng)資產(chǎn)”等項(xiàng)目中,具體列示需要根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和報(bào)表要求進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
2024-02-01
你好,這個(gè)是發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證的是吧?如果是的話,正確的,你把這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù)放到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面
2023-09-01
待認(rèn)證是提現(xiàn)貸方正數(shù)
2023-09-25
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