借:成本費(fèi)用 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
老師,那個購進(jìn)的專票進(jìn)項(xiàng)稅額,如果用于免稅銷售的部分,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,那在報稅時,是直接不認(rèn)證抵扣,還是認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 另外,如果這個免稅銷售,也可以開6%稅率的話,是不是開6%的話,就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師:認(rèn)證了的專票進(jìn)項(xiàng)不得抵扣部分,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫
出口免抵退對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅是不是不能抵扣啊?怎么算不能抵扣的稅?進(jìn)項(xiàng)稅可不可以直接分開,出口部分進(jìn)項(xiàng)用普票,內(nèi)銷用專票呢?
您好老師,10月份勾選認(rèn)證了一張專票,做賬時才發(fā)現(xiàn)這張票是招待費(fèi)的發(fā)票不能抵扣,怎樣做轉(zhuǎn)出?平時做賬專票都是先進(jìn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的,發(fā)票認(rèn)證的分錄是月底才做,費(fèi)用報銷時先做了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出怎么寫分錄?
老師,專用發(fā)票認(rèn)證了,但是報銷的不是所有進(jìn)項(xiàng)都可以抵扣,只報銷一部分,那部分不能抵扣的怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?分錄怎么寫?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
只轉(zhuǎn)那部分進(jìn)項(xiàng)稅是不是可以寫成借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅進(jìn)項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
合并在我寫的分錄里邊的 借:成本費(fèi)用? ? ? 不含稅金額%2B轉(zhuǎn)出的稅金 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)? 發(fā)票上的稅金 貸:銀行存款 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出? ?轉(zhuǎn)出的稅金
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。