您好,這個的話是需要改的,要
現(xiàn)在更正申報去年的增值稅,需要在申報表填寫未開票收入,去年的企業(yè)所得稅如何申報,也需要把企業(yè)所得稅這筆金額填寫到收入合計嗎
老師請問,小規(guī)模24年季末企業(yè)所得稅申報人數(shù)申報錯了,又發(fā)現(xiàn)之前的賬也錯了,我就返回24年賬更正。這家小規(guī)模沒有季報財務(wù)報表,只有年報,我現(xiàn)在需要把24年第四季度的企業(yè)所得稅更正重新申報嗎
老師,24年的增值稅、企業(yè)所得稅,都是0申報 現(xiàn)在剛補了報表,但是企業(yè)所得稅電子稅務(wù)局改不了2-3季度的數(shù)據(jù),怎么辦?
老師,您好,2024年度的企業(yè)所得稅匯算清繳已申報完畢,并已繳納稅款但是稅務(wù)局又讓我補繳了去年的一整年的工會經(jīng)費,請問我現(xiàn)在還需要調(diào)整24年度的企業(yè)所得稅表嗎?申請退稅還是說把這筆工會經(jīng)費放到二五年當(dāng)作25年的費用
入職新單位,發(fā)現(xiàn)企業(yè)為了貸款在24年的時候更改了22年23年的增值稅納稅申報表,然后在25年的時候更改了24年的增值稅納稅申報。但是對應(yīng)的財務(wù)報表和所得稅申報表卻沒有更正。這個情況怎么處理?是重新做賬更正?還是在24年的和25年的時候用以前年度損益調(diào)整來做賬?
答案C這句話怎么理解?
老師,請問發(fā)票中的人工費怎么開票呢
交社保是按正式員工時的工資交還是試用期的工資交呀
分錄做完發(fā)現(xiàn)賬上和客戶對賬單余額不一樣,可能的原因有哪些
同一公司的兩個銀行賬戶互相轉(zhuǎn)錢怎么做分錄啊,付款有,收款也有
那個當(dāng)期所得稅+遞延所得稅,就是那個可抵扣暫時性差異,會計分錄:借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費用,那不是應(yīng)該用當(dāng)期所得稅費用減掉遞延所得稅嗎,因為所得稅費用在貸方啊,為什么是加呢,我一直沒搞明白
會員繳費的錢是微信轉(zhuǎn)到秘書處的,然后讓秘書處幫他代繳的費用,這種發(fā)票能開給他公司嗎
純外貿(mào)企業(yè)一筆出口業(yè)務(wù)因為報關(guān)單上面發(fā)貨源地不一樣,導(dǎo)致退稅金額需要征回,,需要出口轉(zhuǎn)為內(nèi)銷還得征稅處理,財務(wù)賬務(wù)怎么處理?
老師新成立的公司為新能源行業(yè),做能源管理,這個有稅收扶持,稅務(wù)政策嗎
老師你好,請問總包給分包工程做,要求分包開票給總包,但工資要扣出來,工資是總分發(fā)放 這樣可以嗎
那稅務(wù)老師直接說改24年年報收入,這個我不太確定
不行,這個是需要修改的,這個要
好的,那這樣具體需要咋改?我沒操作過。 是把賬改了,24年季度報改了,再去改增值稅個企稅報表?再把匯算清繳改了? 然后改25年數(shù)據(jù)?
是這樣的,先修改賬務(wù)處理,在修改增值稅申報表,最后修改匯算
好的,感謝,那現(xiàn)在還能網(wǎng)上修改數(shù)據(jù)嗎
這個不行是需要去現(xiàn)場的。
那我是帶上正確的報表公章嗎
是的,理解是沒錯的
好的感謝老師耐心解答
不客氣的,麻煩給一個五星好評吧,早點休息