您好,帶好這些資料去大廳申報(更正后的企業(yè)所得稅報表(蓋章)。營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)辦人身份證。情況說明(解釋0申報原因,法人簽字)?,F(xiàn)在電子稅務局限制造更正季報次數(shù)了
老師 社保個人部分交多少 公司交多少 這個怎么算呀
老師,接受股東投資的固定資產(chǎn)是不是按第三方檢驗報告的金額繳納增值稅和印花稅?投資款只需要交印花稅嗎?
請問A開加工票給b,b就是給A加工的人
老師你好,銀行貸款做報表附注時,建筑施工企業(yè)全部大包出去了,財務報表上的存貨實際上是工程施工-工程款,在報表附注中如何列明
老師,餐飲行業(yè),籌建期付的房租,物業(yè)費,進貨的酒水食材,是全部計入開辦費,還是按正常的長期待攤費用-房租,管理費用-物業(yè)費,庫存商品,原材料,來記呢?
老師,失業(yè)補償金交稅不
客戶是做電商行業(yè)的,有退貨破損的情況,但供應商不給退貨,這個在會計和稅務上怎么處理,能否在稅前扣除,賬務怎么做
老師,我們是房開企業(yè),稅務局給我們推送風險點,說我們23年度企業(yè)所得稅預售收入與增值稅預售收入不一致,增值稅計稅依據(jù)是1572986.25,增值稅預售收入1572986.25,企業(yè)所得稅預售收入:0,差額1572986.25,這個應該怎么自查呢,造成這個差額的合理原因是啥呢?
農(nóng)產(chǎn)品銷售企業(yè),一般納稅人,目前開票額度600萬,如果申請開票額度提升到每月2000萬,會有什么影響嗎
老師就是客戶通過公賬轉款給我們,我們不給他開票有沒有問題啦?對我們有什么影響啦?
我直接在第四季度,申報第四季度的數(shù)據(jù),可以嗎
您好,這個可以哦,4季度 的申報的累計就是全年的數(shù)據(jù)
但是1-3季度都是0哦
您好,那還是去大廳更正,我們本要交更多滯納金的,現(xiàn)在都在4季度申報,滯納金少了
我的報表是負數(shù),也要滯納金?
如果我1-3季度是0申報,數(shù)據(jù)都改在第四季度,按第四季度申報,稅務局會稽查嗎
您好,有沒有增值稅呀, 1-3都是0,還是有風險的,不太合常理
這個提示就是不能改的意思?
沒有增值稅,沒有開過票,有取得發(fā)票和計提工資
您好, 是的,這個不能更正, 沒有收入,都 是成本,那去大廳更正也沒有稅款
我離大廳遠,不想去............過去不方便
24年4月成立的公司,1-3季度都沒有開票。利潤是負數(shù)
哦哦,新公司呀,就申報在4季度 , 我們的賬清晰,又沒有假的
好的,謝謝老師
?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!