您好,是的,年報(bào)和匯繳申報(bào)表是按調(diào)整后的數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)的
發(fā)現(xiàn)前年收入未入賬,需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅。需要填報(bào)前年的年度企業(yè)所得稅申報(bào)表補(bǔ)充申報(bào)嗎?還是填報(bào)前年的匯算清繳報(bào)表補(bǔ)充申報(bào)?
企業(yè)所得稅應(yīng)該填寫(xiě)年累計(jì)收入4550192.02填成3季度的收入2363636.26了 現(xiàn)在自己在網(wǎng)上 更正申報(bào)。更正申報(bào)時(shí) 填差額,還是填正確的數(shù)?
上年度發(fā)票開(kāi)錯(cuò)稅率,稅管要求增值稅按正確的稅率去申報(bào),所得稅營(yíng)業(yè)收入當(dāng)時(shí)按發(fā)票的金額申報(bào),現(xiàn)在更正了所得稅報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入導(dǎo)致入財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)額不一樣,需要在電子稅務(wù)局把上年度的財(cái)務(wù)報(bào)表也更正了嗎?
21年公司出售固定資產(chǎn)汽車(chē)一輛,開(kāi)票8000,現(xiàn)稅務(wù)局發(fā)函存在問(wèn)題,本月將21年12月增值稅更正申報(bào),銷(xiāo)售額未開(kāi)具發(fā)票收入88495.57,銷(xiāo)項(xiàng)稅11504.43,申報(bào)成功,現(xiàn)在需要更正申報(bào)21年企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)需要更正企業(yè)所得稅申報(bào)表中哪些數(shù)據(jù)
現(xiàn)在更正申報(bào)去年的增值稅,需要在申報(bào)表填寫(xiě)未開(kāi)票收入,去年的企業(yè)所得稅如何申報(bào),也需要把企業(yè)所得稅這筆金額填寫(xiě)到收入合計(jì)嗎
建安企業(yè)異地施工必須在異地預(yù)交企業(yè)所得稅和增值稅嗎?預(yù)交企業(yè)所得稅按什么稅率預(yù)交?有分包工程增值稅按差額預(yù)交嗎?
老師,我想問(wèn)一下我們是裝修公司,有個(gè)供應(yīng)商幫我們客戶做衣柜,包工包料的,對(duì)方開(kāi)什么發(fā)票給我們好呢
老師 做股權(quán)變更稅務(wù)繳稅完了 工商提交現(xiàn)在就留股東簽字了 又不想變了 咋辦呢
公司做房產(chǎn)中介的,從業(yè)主手上收購(gòu)急售毛胚房60萬(wàn),不過(guò)戶,我們進(jìn)行裝修,裝修好了賣(mài)65萬(wàn),針對(duì)裝修費(fèi)和我們的增值稅收入該如何確認(rèn)
老師麻煩問(wèn)問(wèn)贖證是什么意思沒(méi)聽(tīng)過(guò)沒(méi)接觸過(guò)
老師 你好 我做股權(quán)變更 稅務(wù)完了 現(xiàn)在變工商就是最后股東簽字了 現(xiàn)在又不想變了 咋辦啊
老師你好!勞務(wù)公司之前簽訂合同為350萬(wàn)元,但是開(kāi)票為450萬(wàn)元,系統(tǒng)預(yù)警,但是工作量就是有那么多,現(xiàn)在就是我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),只有銷(xiāo)項(xiàng),業(yè)務(wù)都是真實(shí),費(fèi)用沒(méi)有在公司產(chǎn)生,費(fèi)用在其他公司做費(fèi)用,這個(gè)問(wèn)題怎樣與專管員解釋,老師指導(dǎo)一下
老師,如果兩家公司代理費(fèi)4000不到,老板女人還希望分分鐘秒回,怎樣懟回去比較合適?
請(qǐng)問(wèn)員工出差坐飛機(jī),他可以直接開(kāi)具發(fā)票,抬頭寫(xiě)公司,然后電子稅務(wù)局我這邊可以直接勾選抵扣嗎? 我看很多地方說(shuō)是要電子客票行程單而不是發(fā)票?這兩個(gè)有什么區(qū)別嗎?
假如2025年12月份年底分配利潤(rùn)期末數(shù)是50萬(wàn)。如何把這期末數(shù)的50萬(wàn)轉(zhuǎn)成2026年的期初數(shù) 做什么分錄呢老師
就是把未開(kāi)票收入和已經(jīng)開(kāi)票了的收入合計(jì)在一起,申報(bào)企業(yè)所得稅,那企業(yè)所得稅是不是要補(bǔ)交
您好,是的,增值稅收入和所得稅收入要比對(duì)的,一般都是一樣的