您好,這個的話是不需要調(diào)整24年度的所得稅表的,把這個工會經(jīng)費(fèi)當(dāng)做25年的費(fèi)用就行
2019年企業(yè)匯算清繳已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,但是因為有一筆押金賬務(wù)處理錯誤,現(xiàn)在要補(bǔ)繳2019年企業(yè)匯算所得稅。2020年第一季度企業(yè)所得稅多繳了,7月已經(jīng)在網(wǎng)上申請退企業(yè)所得稅,8月3日稅局已經(jīng)審核通過,截止到9月份國庫還沒有審核退款,我想將第一季度多繳的稅款,抵扣2019年的企業(yè)所得,抵扣2020年第二季度的企業(yè)所得稅,需要怎么辦?
老師您好,我們公司去年有一筆帳入錯了需要調(diào)增,我是到22年度的匯算清繳里面調(diào)整,這樣會需要補(bǔ)交稅金跟滯納金,請問這個會影響企業(yè)信用等級嗎?22年度的評分已經(jīng)完畢了,那23年度會影響嗎?
三季度已經(jīng)預(yù)繳了企業(yè)所得稅,但是四季度因為沒有開票,費(fèi)用一出現(xiàn)在利潤比上季度低很多,四季度企業(yè)所得稅申報后會出現(xiàn)退稅提示嗎?還是會等到明年的匯算清繳調(diào)整完畢后才會出提示退稅。
老師,你好,請問工商年報中的納稅總額包含多繳的企業(yè)所得稅嗎(比如我23年第一季度預(yù)繳企業(yè)所得稅10萬,但是24年5月做完匯算清繳后這筆10萬的稅不需要繳納,申請退回)
老師,勞務(wù)公司,一般納稅人,年底電子稅務(wù)局申報企業(yè)所得稅年報,請問我是現(xiàn)在填寫納稅調(diào)增項目還是等匯繳清算時再做調(diào)整好呢?去年因為收入比較少,年初開票時預(yù)繳了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在整年算下來是虧損的,企業(yè)所得稅顯示負(fù)數(shù)呢,我需要現(xiàn)在調(diào)整還是等匯繳清算調(diào)整?
老師 社保個人部分交多少 公司交多少 這個怎么算呀
老師,接受股東投資的固定資產(chǎn)是不是按第三方檢驗報告的金額繳納增值稅和印花稅?投資款只需要交印花稅嗎?
請問A開加工票給b,b就是給A加工的人
老師你好,銀行貸款做報表附注時,建筑施工企業(yè)全部大包出去了,財務(wù)報表上的存貨實際上是工程施工-工程款,在報表附注中如何列明
老師,餐飲行業(yè),籌建期付的房租,物業(yè)費(fèi),進(jìn)貨的酒水食材,是全部計入開辦費(fèi),還是按正常的長期待攤費(fèi)用-房租,管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi),庫存商品,原材料,來記呢?
老師,失業(yè)補(bǔ)償金交稅不
客戶是做電商行業(yè)的,有退貨破損的情況,但供應(yīng)商不給退貨,這個在會計和稅務(wù)上怎么處理,能否在稅前扣除,賬務(wù)怎么做
老師,我們是房開企業(yè),稅務(wù)局給我們推送風(fēng)險點,說我們23年度企業(yè)所得稅預(yù)售收入與增值稅預(yù)售收入不一致,增值稅計稅依據(jù)是1572986.25,增值稅預(yù)售收入1572986.25,企業(yè)所得稅預(yù)售收入:0,差額1572986.25,這個應(yīng)該怎么自查呢,造成這個差額的合理原因是啥呢?
農(nóng)產(chǎn)品銷售企業(yè),一般納稅人,目前開票額度600萬,如果申請開票額度提升到每月2000萬,會有什么影響嗎
老師就是客戶通過公賬轉(zhuǎn)款給我們,我們不給他開票有沒有問題啦?對我們有什么影響啦?