同學(xué),你好
是可以的
老師,之前預(yù)估了未開票收入比如300萬,成本入賬是220萬,現(xiàn)在把所有的數(shù)量都開完了,收入只開了230萬,那申報增值稅里面未開票收入可以把這300萬全部填負(fù)數(shù)嗎?成本按照220萬結(jié)轉(zhuǎn)
上月有未開票銷售也做了申報,本月可以再對應(yīng)數(shù)額開成負(fù)數(shù)發(fā)票入賬嗎?這樣申報比對就可以通過了吧
老師,我是糧食收購一般納稅人企業(yè),10月開始收購玉米,現(xiàn)在基本收購?fù)戤?,收購系統(tǒng)上也已經(jīng)顯示收購玉米數(shù)量,但是玉米收購發(fā)票沒開完,現(xiàn)在需要做賬,按已開收購發(fā)票入賬原材料,計算進(jìn)項稅額,未開發(fā)票部分暫估入賬,不暫估進(jìn)項,(系統(tǒng)收購數(shù)量減去已開收購發(fā)票的差額暫估入賬),11月收購發(fā)票開完再重新入賬,沖10月暫估,這樣可以嗎老師?
留底稅額申報了未開票收入,我們賬務(wù)上暫估了收入,分錄是 借應(yīng)收賬款 貸收入 貸應(yīng)交稅金-銷項,次月有開發(fā)票,我們想用開票的金額 負(fù)數(shù)沖減原來暫估的收入憑證,但是這個開票金額有之前月份未開票現(xiàn)在開的,比如一共開票4萬,2萬是當(dāng)月發(fā)生,2萬是之前未開票現(xiàn)在開的,這4萬可以都用來沖減我們?yōu)榱饲辶懔舻锥愵~而暫估的那部分收入嗎?
上月開票有誤,導(dǎo)致多開金額。本月申報上月增值稅時發(fā)現(xiàn),可以調(diào)整申報表,按照實(shí)際的金額報稅嗎?如入賬主營業(yè)務(wù)收入是1500萬元,其中開票的1000萬,未開票收入開票500萬,發(fā)現(xiàn)多開100萬后調(diào)整上月收入為入賬1400萬元,其中開票900,未開票500,并蔣作廢從開的發(fā)票附上,可以按照做收入的1400萬申報增值稅嗎
北京2026年社保繳費(fèi)基數(shù)出來了嗎
實(shí)際工作中,不知道居住時間是小于90天還是小于180天的情況下,如何判斷非居民個人來自境內(nèi)的工資薪金所得境外支付的部分,如何繳納個稅?是滿90天后把之前境外支付部分的個稅補(bǔ)交下嗎?
老師 截止到6.30日的凈資產(chǎn)?7.1-7.31的凈利潤比截止到7.31的凈資產(chǎn)少了60萬 這部分錢去哪里了
現(xiàn)金返利要什么資料?
請問這張票據(jù)可以抵扣增值稅嗎?抵扣金額多少
公司小規(guī)模納稅人,做服務(wù)行業(yè),公司第二季度友租房收入,要怎么填增值稅報表 二季度合計收入超過30萬了嗎 沒有超過
用友U8期末時候是 審核 記賬 然后結(jié)賬嗎?結(jié)賬會自動結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎
最后一條 是屬于軍工 電力農(nóng)業(yè) 這三個行業(yè)需照比上面三行再調(diào)減0.5嗎
8月交了增值稅和附加稅,7月底做賬月底需要計提增值稅和附加稅嗎?具體分錄幫忙寫一下
自己工廠生產(chǎn)出來的產(chǎn)品,發(fā)放給員工,每人一份。視同銷售具體怎么做賬務(wù)處理?