借管理費(fèi)用福利費(fèi) 生產(chǎn)成本福利費(fèi) 制造費(fèi)用福利費(fèi)等 貸應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi) 借,應(yīng)付職工薪費(fèi) 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸,庫存商品。
老師,公司把自己生產(chǎn)的產(chǎn)品發(fā)給員工,視同銷售做賬務(wù)處理?
甲公司將自產(chǎn)液晶電視發(fā)放給職工作為個(gè)人福利,每臺(tái)電視的成本為1萬元,計(jì)稅價(jià)格(售價(jià))每臺(tái)為1.6 萬元。公司內(nèi)部生產(chǎn)部門直接生產(chǎn)人員為80人,生產(chǎn)部門管理人員為20人,公司管理人員為16人,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員為32人,建造廠房人員26人,內(nèi)部開發(fā)存貨管理系統(tǒng)人員為6人。要求: (1)做出公司決定發(fā)放電視機(jī)的會(huì)計(jì)處理。2)做出公司實(shí)際發(fā)放電視機(jī)的會(huì)計(jì)處理。注意:增值稅率為13%。會(huì)計(jì)分錄金額以萬元為單位。
自己買來用來銷售的產(chǎn)品,領(lǐng)出來用于員工獎(jiǎng)勵(lì),賬務(wù)處理怎么做呢
甲公司將自產(chǎn)液晶電視發(fā)放給職工作為個(gè)人福利,每臺(tái)電視的成本為1萬元,計(jì)稅價(jià)格(售價(jià))每臺(tái)為1.6萬元。公司內(nèi)部生產(chǎn)部門直接生產(chǎn)人員為80人,生產(chǎn)部門管理人員為20人,公司管理人員為16人,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員為32人,建造廠房人員26人,內(nèi)部開發(fā)在貨管理系統(tǒng)人員為6人。要求:①做出公司決定發(fā)放電視機(jī)的會(huì)計(jì)處理。(4分)②做出公司實(shí)際發(fā)放電視機(jī)的會(huì)計(jì)處理。(增值稅率為13%)
2.(簡(jiǎn)答題,10.0分)甲公司將自產(chǎn)液晶電視發(fā)放給職工作為個(gè)人福利,每臺(tái)電視的成本為1萬元,計(jì)稅價(jià)格(售價(jià))每臺(tái)為1.6萬元。公司內(nèi)部生產(chǎn)部門直接生產(chǎn)人員為80人,生產(chǎn)部門管理人員為20人,公司管理人員為16人,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員為32人,建造廠房人員26人,內(nèi)部開發(fā)在貨管理系統(tǒng)人員為6人。要求:①做出公司決定發(fā)放電視機(jī)的會(huì)計(jì)處理。(4分)②做出公司實(shí)際發(fā)放電視機(jī)的會(huì)計(jì)處理。(6分)注意:增值稅率為13%。會(huì)計(jì)分錄金額以萬元為單位
未分配利潤(rùn)可以轉(zhuǎn)實(shí)收資本嗎?
老師現(xiàn)金流量表的邏輯關(guān)系是什么
還有,我想問一下,在稅務(wù)局系統(tǒng)里面設(shè)置銷售額發(fā)生的1日匯率和銷售發(fā)生當(dāng)天的匯率在哪里設(shè)置?步驟可以寫一下嗎?謝謝!
如果未開票收入自己不填,稅務(wù)局會(huì)提醒嗎
外貿(mào)公司收到國(guó)外客戶開的即期信用證,需要怎么賬務(wù)處理
你好老師,以前年度損益這個(gè)科目是怎么用的?有沒有什么固定的用法?
老師,我公司出來一張非正常發(fā)票,購(gòu)買的一臺(tái)加熱設(shè)備,現(xiàn)在稅務(wù)局那邊讓這個(gè)月把進(jìn)項(xiàng)稅額1553.10元做轉(zhuǎn)出,那我現(xiàn)在賬務(wù)處理怎么做呀?這臺(tái)加熱設(shè)備前年就購(gòu)買了,折舊也需要重新調(diào)整嗎?
劉艷紅老師 剛剛的問題 還想繼續(xù)咨詢~
我公司給另一家公司以投資的形式轉(zhuǎn)200萬,需要交什么稅?謝謝
為什么預(yù)收賬款是負(fù)債?預(yù)付賬款是資產(chǎn)?
需要申報(bào)個(gè)人所得稅,對(duì)嗎?老師
對(duì)的,是的,和工資合并。
最終的增值稅由員工承擔(dān),入了應(yīng)付職工薪酬
價(jià)稅合計(jì)都是福利費(fèi)的
如果不是自產(chǎn)的商品,是外購(gòu)的配件發(fā)放給員工,增值稅就是由公司承擔(dān),對(duì)嗎
對(duì)的,是的,做福利費(fèi)不允許抵扣。
具體賬務(wù)處理 1先計(jì)提:借:管理費(fèi)用 100 貸:應(yīng)付職工薪酬 90 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10 2.發(fā)放福利:借:應(yīng)付職工薪酬 90 貸:庫存商品 90 這樣嗎?
1先計(jì)提:借:管理費(fèi)用 100 貸:應(yīng)付職工薪酬 100 10 2.發(fā)放福利:借:應(yīng)付職工薪酬 100 貸:庫存商品 90 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10 這樣嗎? 還是這樣呢?老師
你做了庫存商品,如果已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的第二個(gè)方法
區(qū)別在于應(yīng)付職工薪酬是含 稅還是不含 稅
應(yīng)負(fù)職工薪酬是含稅的
先計(jì)提:借:管理費(fèi)用 100 貸:應(yīng)付職工薪酬 90 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10 這做計(jì)提是不對(duì)的嗎?
不對(duì) 應(yīng)付職工薪酬不對(duì)
這樣做賬,也是能做平的,老師,1先計(jì)提:借:管理費(fèi)用 100 貸:應(yīng)付職工薪酬 90 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10 2.發(fā)放福利:借:應(yīng)付職工薪酬 90 貸:庫存商品 90
這個(gè)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)金額不對(duì)
1先計(jì)提:借:管理費(fèi)用 100 貸:應(yīng)付職工薪酬 100 10 2.發(fā)放福利:借:應(yīng)付職工薪酬 100 貸:庫存商品 90 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10 這樣個(gè)是對(duì)的嗎
1先計(jì)提:借:管理費(fèi)用 100 貸:應(yīng)付職工薪酬 100 2.發(fā)放福利:借:應(yīng)付職工薪酬 100 貸:庫存商品 90 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10 這樣嗎?
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的是
以前年度損益調(diào)整只是一個(gè)用來過渡的會(huì)計(jì)科目嗎?作用只是用來過渡的嗎?老師
他是調(diào)整以前年度損益類科目的不是過度