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自己工廠生產(chǎn)出來的產(chǎn)品,發(fā)放給員工,每人一份。視同銷售具體怎么做賬務(wù)處理?

2025-08-07 18:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-07 18:32

借管理費(fèi)用福利費(fèi) 生產(chǎn)成本福利費(fèi) 制造費(fèi)用福利費(fèi)等 貸應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi) 借,應(yīng)付職工薪費(fèi) 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸,庫存商品。

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快賬用戶3628 追問 2025-08-07 18:41

需要申報(bào)個(gè)人所得稅,對(duì)嗎?老師

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齊紅老師 解答 2025-08-07 18:42

對(duì)的,是的,和工資合并。

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快賬用戶3628 追問 2025-08-07 18:42

最終的增值稅由員工承擔(dān),入了應(yīng)付職工薪酬

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齊紅老師 解答 2025-08-07 18:43

價(jià)稅合計(jì)都是福利費(fèi)的

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快賬用戶3628 追問 2025-08-07 18:44

如果不是自產(chǎn)的商品,是外購(gòu)的配件發(fā)放給員工,增值稅就是由公司承擔(dān),對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-07 18:46

對(duì)的,是的,做福利費(fèi)不允許抵扣。

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快賬用戶3628 追問 2025-08-07 18:50

具體賬務(wù)處理 1先計(jì)提:借:管理費(fèi)用 100 貸:應(yīng)付職工薪酬 90 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10 2.發(fā)放福利:借:應(yīng)付職工薪酬 90 貸:庫存商品 90 這樣嗎?

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快賬用戶3628 追問 2025-08-07 18:58

1先計(jì)提:借:管理費(fèi)用 100 貸:應(yīng)付職工薪酬 100 10 2.發(fā)放福利:借:應(yīng)付職工薪酬 100 貸:庫存商品 90 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10 這樣嗎? 還是這樣呢?老師

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齊紅老師 解答 2025-08-07 19:00

你做了庫存商品,如果已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的第二個(gè)方法

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快賬用戶3628 追問 2025-08-07 19:03

區(qū)別在于應(yīng)付職工薪酬是含 稅還是不含 稅

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齊紅老師 解答 2025-08-07 19:03

應(yīng)負(fù)職工薪酬是含稅的

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快賬用戶3628 追問 2025-08-07 19:33

先計(jì)提:借:管理費(fèi)用 100 貸:應(yīng)付職工薪酬 90 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10 這做計(jì)提是不對(duì)的嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-07 19:37

不對(duì) 應(yīng)付職工薪酬不對(duì)

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快賬用戶3628 追問 2025-08-07 19:40

這樣做賬,也是能做平的,老師,1先計(jì)提:借:管理費(fèi)用 100 貸:應(yīng)付職工薪酬 90 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10 2.發(fā)放福利:借:應(yīng)付職工薪酬 90 貸:庫存商品 90

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齊紅老師 解答 2025-08-07 19:45

這個(gè)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)金額不對(duì)

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快賬用戶3628 追問 2025-08-07 19:48

1先計(jì)提:借:管理費(fèi)用 100 貸:應(yīng)付職工薪酬 100 10 2.發(fā)放福利:借:應(yīng)付職工薪酬 100 貸:庫存商品 90 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10 這樣個(gè)是對(duì)的嗎

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快賬用戶3628 追問 2025-08-07 19:49

1先計(jì)提:借:管理費(fèi)用 100 貸:應(yīng)付職工薪酬 100 2.發(fā)放福利:借:應(yīng)付職工薪酬 100 貸:庫存商品 90 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10 這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-07 19:53

是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的是

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快賬用戶3628 追問 2025-08-07 19:59

以前年度損益調(diào)整只是一個(gè)用來過渡的會(huì)計(jì)科目嗎?作用只是用來過渡的嗎?老師

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齊紅老師 解答 2025-08-07 20:04

他是調(diào)整以前年度損益類科目的不是過度

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你好,公司把自己生產(chǎn)的產(chǎn)品發(fā)給員工,需要做視同銷售
2021-09-07
您好,借應(yīng)付職工薪酬,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品
2021-04-10
借:管理費(fèi)用—福利費(fèi),。貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品
2022-06-08
您好 解答如下 1 借:生產(chǎn)成本 672350 ? 管理費(fèi)用 118650 貸:應(yīng)付職工薪酬 791000 2 借:應(yīng)付職工薪酬 791000 ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 700000 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 91000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 500000 ? 貸:庫存商品 500000
2022-12-17
你好,是確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本用自產(chǎn)貨物發(fā)放福利,這是特例
2023-11-03
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