你好 是的 你要開(kāi)票的話(huà)就先沖無(wú)票收入 在按開(kāi)票做一遍的 是的
上月有未開(kāi)票銷(xiāo)售也做了申報(bào),本月可以再對(duì)應(yīng)數(shù)額開(kāi)成負(fù)數(shù)發(fā)票入賬嗎?這樣申報(bào)比對(duì)就可以通過(guò)了吧
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我這次申報(bào)期發(fā)現(xiàn)11月有作廢發(fā)票未作廢,導(dǎo)致現(xiàn)在申報(bào)就超了起征點(diǎn),需要交增值稅,我可以這個(gè)月開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票可以抵減11月銷(xiāo)售額嗎?如果可以的話(huà)申報(bào)表該怎么填
老師,上個(gè)月留抵退稅,不想退稅后期要用,就做了未開(kāi)票收入申報(bào)了,可是這個(gè)月票開(kāi)出去了,我去申報(bào),可是填付列資料1未開(kāi)票收入負(fù)數(shù),票表比對(duì)不通過(guò)
12月未開(kāi)票收入做紅字沖出了,跨年申報(bào)比對(duì)不通過(guò),提示申報(bào)表附列表一未開(kāi)票銷(xiāo)售額累計(jì)值為零,上期銷(xiāo)售臺(tái)賬為負(fù)數(shù),比對(duì)失敗,未開(kāi)票收入做負(fù)數(shù)申報(bào)不對(duì)嗎
老師,沒(méi)開(kāi)發(fā)票的先按未開(kāi)票確認(rèn)了收入,下個(gè)月對(duì)方又要要票,先把原來(lái)的沖掉,再入賬,這樣未開(kāi)票就成了負(fù)數(shù)了,這個(gè)就得到大廳申報(bào)吧?這樣有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司共需支付1500元修理費(fèi),在7月預(yù)付了1000元,8月收到修理發(fā)票并支付余款,請(qǐng)問(wèn)老師2個(gè)月的分錄如何做啊?謝謝
同省 不同市 的餐飲費(fèi)或者住宿費(fèi)是差旅費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)
問(wèn)題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開(kāi)了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開(kāi)的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),我們這邊就直接開(kāi)出了5000塊錢(qián)的紅沖發(fā)票。 我想問(wèn)一下這個(gè)正確嗎?是應(yīng)該他們開(kāi)這個(gè)紅沖發(fā)票。還是我們開(kāi)也可以。 問(wèn)題2然后想問(wèn)一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷(xiāo)售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問(wèn)一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
老師 想問(wèn)下直播行業(yè)內(nèi)賬按發(fā)貨確認(rèn)收入還是按回款確認(rèn)收入會(huì)好一些
住宿費(fèi)發(fā)票 如果金額是6000多 怎么開(kāi)開(kāi)一項(xiàng)可以嗎
國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)要不要一單一單跟訂單號(hào)去匹配對(duì)一下?
我們是裝修公司,我看不懂這個(gè)訂的公式,有沒(méi)有簡(jiǎn)單一點(diǎn)的公式,求解
出差機(jī)票買(mǎi)的保險(xiǎn)可以列入差旅費(fèi)嗎
本月申報(bào)進(jìn)項(xiàng)抵扣少,需要繳納的稅額多,但是沒(méi)錢(qián)交,有什么辦法可以先不交等下月進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái)了再交剩余的?
分期付息和分次付息都是一個(gè)意思吧